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老师好 ,小规模纳税人 请问本季度收入未超过30万 且没有开专票 3%税点 请问开票收入与未开票收入分别填在哪里呢

老师好 ,小规模纳税人 请问本季度收入未超过30万 且没有开专票 3%税点 请问开票收入与未开票收入分别填在哪里呢
2025-07-06 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-06 09:01

你好,全部都在第10行里面填写

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快账用户9641 追问 2025-07-06 09:03

开票与未开票都在这里填写是吗老师?

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:05

对的是的,都在一块填写

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快账用户9641 追问 2025-07-06 09:12

老师想问一个问题一季度有一笔收入按未开票收入报了收入二季度这笔收入要求补开发票想问这笔收入在二季度报税的话是不是重复报税了呢?

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:15

红冲无票收入 申报的时候负数销售额加上正数销售额再填写申报

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快账用户9641 追问 2025-07-06 09:20

就是我这边自己记录 计算申报对吧老师 不需要在申报表上体现是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:21

你好对的 是这做的

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快账用户9641 追问 2025-07-06 09:22

好的明白了老师

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齐红老师 解答 2025-07-06 09:23

 不用客气,周末愉快

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同学你好 填写在附表一就行了
2021-10-19
1.2蓝填写专票 普通发票和无票收入的一样填写,如果在300,000以内的在10栏里面填写 超过的在第一航和第三行里面填写 减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面
2023-03-11
你好,不超过30万的,在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的 超过的在第一行和第三行填写你的销售额, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写
2023-02-16
你好 根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第三条的规定:减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。
2023-04-04
换算为不含税金额填第11行
2023-07-14
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