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老师,你好,供应商的款一直没有付款,可能不用付了,请问怎么记分录呢

2025-07-07 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-07 09:11

你好,确认不用付了,再转入营业外收入。

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你好,确认不用付了,再转入营业外收入。
2025-07-07
借应付账款贷,其他应付款里老板。
2021-09-14
你好,你正常做收入结转成本就可以的。
2022-01-05
1.如果法人个人存入的款项被视为公司的负债,即公司需要向法人个人偿还这笔款项,那么会计分录可以如下: 借:其他应付款(或应付账款,视具体情况而定) 贷:银行存款(或其他相关科目,如现金等) 1.如果这笔款项被视为公司对供应商的执行款,那么可能需要先将这笔款项从法人个人处收回,然后再支付给供应商。此时的会计分录可能如下: (1)收回法人个人存入的款项: 借:银行存款(或其他相关科目) 贷:其他应收款(或法人个人往来款) (2)支付供应商的执行款: 借:应付账款(或相关科目) 贷:银行存款(或其他相关科目)
2024-04-19
您好 采购商品供应商一直没有开票,客户催发票可以先开出
2024-08-05
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