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老师,请问本公司5月份建造了一座对外营业的充电站,6月初收到5月底产生的电费账单是300元,请问怎么做账,怎么写会计分录

2025-07-07 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 13:57

你好,你们公司本身就是做这个业务的,是吗?

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快账用户6000 追问 2025-07-07 13:58

原来不是,5月份第一次做这个业务

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齐红老师 解答 2025-07-07 14:00

你好,你以后长期都有这个业务,是吧?有没有增加营业范围?

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快账用户6000 追问 2025-07-07 14:01

这是我们的营业范围

这是我们的营业范围
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快账用户6000 追问 2025-07-07 14:02

应该是可以做这个业务的吧,以后会长期做,算主营业务吧

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齐红老师 解答 2025-07-07 14:02

你好是的,如果长期做你可以做主营业务收入。

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快账用户6000 追问 2025-07-07 14:04

我现在的疑问是,我五月份的账里要不要计提这笔电费,如果要计提,怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2025-07-07 14:04

你好,嗯5月底产生的,5月应该入账。

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快账用户6000 追问 2025-07-07 14:05

会计分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-07-07 14:06

你好借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税

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你好,你们公司本身就是做这个业务的,是吗?
2025-07-07
你好,这个是你们的收入,计入主营业务收入或者其他业务收入。
2025-07-07
你好 借:在建工程 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款  等科目  
2025-06-07
借应付账款 贷开发成本, 借开发成本贷应付账款。
2023-10-08
你好 你能找到她当时做账的凭证不 ? 看下摘要是怎么写和附件原始凭证 具体是都少 。 如果是计提的120 缴纳175 那么就会补计提金额才对。 我估计之前你们公司的方式都是预存钱到电力局 。然后有55的余额还在预付账款里面 。你去看看是不是这样 。
2020-09-18
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