您好,这是开办费,分录在下面哦 企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。@长期待摊费用:其他应当作为长期待摊费用的支出,支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 企业的开办费既可以作为长期待摊费用,也可以一次性扣除。 筹办期 :借:长期待摊费用-开办费 贷:银行 经营开始: 借:管理费用-开办费 贷::长期待摊费用-开办费 企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除; 发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
老师,新公司于3月份成立,我于4月底应聘到公司做内账,公司自3月份成立到现在生产车间进行了水电安装,布置电线电缆,花了145000元,公司请了上十个人做一些零碎事,机器还没有正式投入生产,请问老师这145000元怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,新公司于3月份成立,我于4月底应聘到公司做内账,公司自3月份成立到现在生产车间进行了水电安装,布置电线电缆,花了145000元,公司请了上十个人做一些零碎事,机器还没有正式投入生产,请问老师这145000元怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,新公司于3月份成立,我于4月底应聘到公司做内账,公司自3月份成立到现在生产车间进行了水电安装,布置电线电缆,花了145000元,公司请了上十个人在生产车间做一些零碎事,机器还没有正式投入生产,请问老师这145000元怎么做账,会计分录怎么做呢
报关单里的全同协议编号写错了,和前面已经出过的一个相同会影响我出口退税么
办公室房租以前都是记到营业费用里的,总感觉怪怪的,这个月做账我调了下,会导致第三季度营业费用在利润表上负数了当然不影响利润啥的哈管理费用营业费用一增一减的事申报三季度财务报表上季度数据营业费用会负数还有啥关系啊
抖音主播一年收入50万,按照个人提现还是从公司提现,哪个更划算?
公司租用个体户的房产土地,成立公司,给个体户付房租的时候,还有代扣代缴个税吗
小规模的应交税费一应交增值税,需要每月转到营业外收入吗
几年前公司有库存入重复了,当时没有核对实际库存,公司就走无票收入消化的这部分虚增的库存,但一直挂着应付账款,今年核对应付款,才发现以前是多入库存,多报收入,这个要怎么处理
购买土地使用权缴纳的印花税计入什么科目
老师您好,麻烦问一下2023年购入500万元以下的固定资产一次性加计扣除了,然后会计账上也直接一次性计提了折旧,这个还需要再做处理吗
请第三方公司申请医疗器械注册证,金额40万,发票可以开具成技术服务费吗,计入什么科目合适?
2025年企业所得税优惠政策
老师,请用自己的话说
在网上我也能搜一大堆
我是做内账的
朋友您好,这个不是从网上搜索的,是我自己总结的,您看下面截图,我没有自己的知识总结,怎么答题嘛 筹办期 :借:长期待摊费用-开办费145000 贷:银行 145000 我们是纯为车间发生的,也可以记入制造费用中,您要核算产品成本么 按3年分摊 经营开始: 借:制造费用-开办费 145000/36 贷::长期待摊费用-开办费 145000/36
老师,不好意思啊
朋友您好,没事儿的,朋友的质疑才能让我们更加注重知识的总结
老师,我是做内账的,可以一次性计入到将145000元计入到制造费用中吗
可以借 制造费用 贷银行存款吗
您好, 可以是可以,只是我们核算的成本不准了呀,这个跟折旧费一样的,我们装修这个费用不只用一个月,要好久时间受益呢,在第一个月经营开始有成品产出,这个产品单价会出奇得高,14.5万全部分配到完工产品中,我们销售时主营业务成本也是老高了,老板问怎么亏这么多,这个不好解释嘛
可不可以直接计入管理费用—开办费
您好,我觉得内账也是可以的,
老师,如果我4月份计入到长期待摊费用中,那从4月份还是5月份开始摊销呢
您好,从4月份开始摊,跟无形资产一样,当月摊销开始
那生产车间人员的工资怎么做账呢
您好,开始生产才有工人 借:生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资
不是的,老师请看题意,还没有开始生产,那些生产工人只是做一些零碎事
哦哦,原来还是原问题的前提呀,我们认为入 管理费用-工资
老师,可以管理费用—开办费145000贷 银行存款145000吗
您好,可以的哦 ,我们还没正式开工营业,都可以做为开办费的