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老师,我们经理让我给给他转了5000块钱,说报销,这个月给他转完了,发票下个月才回来,老师这两个月分别怎么做分录

2025-07-07 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 15:09

那么你直接转钱给他就是哈,私人之间的业务不在公司体现

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快账用户4547 追问 2025-07-07 15:10

都已经对公付完了,

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齐红老师 解答 2025-07-07 15:13

公司的业务正常做账,他报销以后还给你就行了哈

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您好,借 应收账款30000 贷 主营业务收入 26549 应交税费-应交增值税 3451 借 银行存款 15000贷 应收账款 15000 还有15000继续在应收账款里挂着 什么时候给钱,什么时候销。
2021-10-09
你好!刷单费用做为销售费用来处理。 2000里面是包括货款的吧?
2020-12-17
上一个月借银行存款17390, 应收账款1万 贷主营业务收入 应交税费 十月份借银行存款1万贷应收账款。
2021-11-09
你好 把上月的分录冲掉,然后按开的发票做账就可以了。
2020-10-11
你好;   退5000元   那对方要求你开红字信息表 ; 对方要开红字发票处理不 ?   你问下对方是否 会红冲发票 
2022-02-15
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