你好你这个要看你去年是怎么做的凭证。另外所得税是不是也不让扣?
老师,我遇到一个问题,去年收到的票,税务通知我对方有问题,之前给我们开的的票没有用,我们公司是小规模,对方开的是专票,去税务局拿完通知书后,今天提醒我要在点在税务局里面操作 跟票管(未反馈),这个明细录入该怎么录入
我们公司是购买方,对方公司2022-2023年开进来的专票我们这边已经全部勾选认证了,现在税局那边说发票开的不对要求全部红冲,进项转出,那这种情况下,是需要对方公司给我们购买方开红字信息确认单,我们确认好了,对方在做红冲,重新开票吗?还是这个红字信息确认单是由我们购买方开具?
老师,我们公司24年4月份收到一张成本发票,12月份税务局通知我们这个公司转为非正常公司了,对方25年1月份重新用别的公司给我们开了一张一模一样的发票,我们公司光做进项税额转出,企业所得税报表中的营业成本金额不变可以吗?
想问下,公司之前mai过piao,后来开票方公司出了事,税局便通知让我们做进项税转出。 想问下, 如果以后公司的真实交易也出现了 开票方出事,我们收受了对方发票的公司,也依然会被税局要求做进项转出的不 ? 那岂不是哑巴吃黄连?(就是了解下,谢谢老师)
请问最近有好多年以前供应商开的票,出现红色预警,税务局要求我们收票方转出进项,因为对方没交税导致我们不能抵扣,像这种我公司出了个通知,要求供应商提供完税证明,一般是要求一年出一次,那有的供应商不出具去年的,只出具的当下比如25年3月的,这样可以吗?
哪些假期是带全薪不扣款的
小规模纳税人,目前一批存货,这批存货无法取得成本票,卖出去需要开票,请问有什么方式可以让这批无票的存货在税务上合规入账?
出口退税业务,退税勾选的意思是什么,怎么操作
老师,您好!我们用柠檬云软件?5月外帐从记帐公司拿回来了,科目余额表也录完了,但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致?在哪修改?
我们是4s店企业,比如客户来买车了,给客户开票130000元,客户贷款分期124000元,实际收到分期款120000元,剩下4000元厂家给贴息,厂家app下单1212元,又转账给企业4788元,厂家贴息4000元和客户在系统下单1212元下月返到厂家系统里用于抵减企业下次购车款,分录应该是借:银行存款4788银行存款120000其他应收款-厂家贴息4000其他应收款-厂家app下单1212贷:主营业务收入115044.25应交税费-应交增值税-销项税。14955.75各种返利到系统账户如何做账啊,举例说明,企业再购车时候,按照扣除厂家贴息和客户系统下单,和置换补贴还有各种返利后的金额开具净额发票,怎样做啊,比如厂家车原价10万,扣除各种返利,置换补贴,厂家贴息,客户系统下单后的金额1万,开9万的库存商品发票,企业并按照9万付款,怎样入账?
老师,25年附加税的优惠政策能发下吗?
咨询下:轻松过关 2025 一二三四 那版是真题?
您好,小规模:销售自己使用过的设备,2023-2027 年按 3% 征收率减按 1% 征收,月销未超 10 万(季未超 30 万)免征;销售非自用二手机(旧货)通常按 3% 减按 2%,符合月销 10 万(季 30 万)标准也可免征。 老师怎么区分自用和非自用
老师在咨询一下哈,免税进项税额抵扣了,5月份增值税报表还留底了,那怎么解决呢,账可以调,增值税报表怎么办
二手车经销企业:2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,销售收购的二手车减按 0.5% 征收,无特定免税额度,需按规定缴纳。 老师这部分有减半政策吗
我们这边之前收到货和票都正常的做购入了,而且这批货成本都结转了,库存都没有这批货了,所得税也是不让扣了,是不是可以直接冲成本
你好,是的,你这个要减少成本。