你好 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的赔偿就是第三个里面的银行存款。需要交增值税。
有没有一种行规,就是代加工的时候,如何收取加工费
国企为了走流水跟农户采购农产品(农户无法开具发票)然后国企在以相同价格销售出去,一进一出没有产生利润,这种情况怎么做账呢目前销售也没有开发票,采购可以做成借预收,贷银行存款,销售可以做成借银行存款,贷预付账款,开出发票后确认收入再结转成本,采购没有成本票就暂估入库吗?
老师,公司是一般纳税人,小企业会计准则,个人所得税的会计分录怎么做账的?
小规模纳税人开具的专票3个点 交增值税的时候可以抵扣2个点吗
公司对公账户收了一分钱,抖音验证打款验证,怎么入账?记入什么科目
老师小规模印花税该怎么提
老师请问老师企业所得税填0收入填0营业成本、显示提示风险等及低是不是可以继续申报了呢
请问如果1000元商品,平台补贴100,给平台开100元推广服务发票6%,销售金额应该确认为多少?税务怎么处理?
老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗?
这个利息怎么算的老师
老师,固定资产清理就是收到的赔偿款吗!(21600元);然后在当月我需要无票收入缴纳增值税对吗!
你好,第三个固定资产清理是 第一个是折旧后剩余金额。 是的。你可以做无票收入
老师我有点不明白折旧后剩余金额和赔偿金额不一样吖, 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等21600 贷:固定资产清理(残值4572.65元) 应交税费——应交增值税(销项税额) 您看看,因为这台车辆已经折旧完了。您用假设 金额给我带入一下,让我更加明白一些
你好,是的,是不一样的。最后的固定资产清理,转入营业外收支。 比如第一个分录是10块,第三个是8块。那么2块转让营业外支出。