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老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?

2025-07-08 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 08:05

同学你好 用友什么版本

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快账用户1687 追问 2025-07-08 08:05

用的用友NC

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齐红老师 解答 2025-07-08 08:06

定位差异:明确异常的往来单位、科目及时间范围,计算具体差异金额。 排查原因:优先检查核销操作是否选错单据、金额错误或重复核销;再看初始数据是否录入一致,总账与核销模块是否同步(如凭证未生成、手工录凭证未补单据),系统配置是否有误。 针对性处理: 错误核销:取消错误记录,重新正确核销。 数据不同步:补录初始单据或核销模块单据,补制凭证并记账。 配置问题:修正核销规则、科目对照等。 预防措施:规范操作流程,定期对账,加强权限控制。

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快账用户1687 追问 2025-07-08 08:10

好的。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-07-08 08:10

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好,再全部进行核销处理就行了。
2020-09-01
 你好 ;    账上没有错误; 找对方对 ; 是不是对方的账单不对    
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你好,对方给你提供了货物或者服务吗?
2023-09-05
你好!谁的多?那个数是正确的?
2022-02-22
也就是说,有些款项你收不到了,是吧。 财务会计 借,坏账准备 贷,应收帐款
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