您好, 一般都是用之前的余额建账的。

老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
老师,我们买了一个公司,它的科目余额表上还有往来,请问我们是不是必须继续沿用以前的数据建账,可以零期初数据建账吗?
老师,一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来,我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据,请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里,还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统?
老师,那个查账征收的个体户,建账的期初数据,比如建账日期前的,公户银行转给个人的货款几十万、转给公司的往来款几十万,一分没还回来,但是也不得还回来的了,我还有必要给他期初数据做上嘛?
老师,我用他们的科目余额表在会帐系统里面作为一个期初数,在这个基础上继续做账,你说可行吗?就是根据经济业务
老师,我们是物业公司,需要给其他单位开具转售电的发票,应该选择什么大类合适?
老师,公司拿钱投资了别的多个企业,股权由别的企业或者个人代持,不占股,这种情况合规吗?有没有什么风险,我记账的话记入长期股权投资吗?
请问老师,个体工商户,25年7月注册的,不用工商年检吧?
小规模纳税人的附加税是一个季度报一次吗?
老师,应收应付多头挂账的问题,怎么解决,具体一点,谢谢老师
我公司实际给对方运输运营时间是10月11日开始给对方公司运输,这个运输开票需要补运输合同不?合同日期有要求没?我们公司是11月30日才办理的营业执照
11月30日出口结关数据,在12月1日才查询到。出口发票12月开具。 请问12月申报税款所属期11月增值税申报时需要做未开票收入吗?
请问外经证怎么办理???
建筑公司有个挖机准备卖掉,发票开在公司的,当时是按9%的税率抵扣的,属于什么什么农机的吧,所以别人给开的9%的发票,那我没卖出是不是也应当按9%税率来卖,买个个人是,可以不开发票,做无票收入么,这个设备咋过户,还不是这个过户不过户也没那么重要,
老师,请问可以把模具单独归为一类资产吗?命名为模具设备可以吗
可不可以不沿用啊
要是没有参考意义 也可以不用
季报时报财务报表的年初数据(以前公司的数据)是不是可以全部删除了呀。这样第四季度和第三季度的年初数据不一致,有影响吗?
只要是你能申报就没有影响的