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请问老师、1、2018年和 2019年的 承兑和 银行承兑对不上、以前的 也没有表、银行也 导不出来、要 怎么处理?2、也是以前的 承兑导致往来账款和 对方往来账余额不一样,要怎么处理?

2022-02-22 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 11:40

你好!谁的多?那个数是正确的?

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快账用户8556 追问 2022-02-22 11:41

承兑是 银行的 多、账少,往来时多方单位多、我 单位少

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快账用户8556 追问 2022-02-22 11:41

承兑是 银行是正确的 、往来时对方单位是正确的

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齐红老师 解答 2022-02-22 11:43

你好!银行流水还有吗?

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快账用户8556 追问 2022-02-22 11:45

承兑以前年度的 银行流水没有、因为它只限1年的 流水能导出来

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快账用户8556 追问 2022-02-22 12:04

怎么处理啊 到底是?

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:05

你好,根据承兑的实际金额来调整你的应收应付账款余额就可以,差额对方还付吧

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快账用户8556 追问 2022-02-22 12:09

问题是银行不知道应收应付的 明细的啊 、现在是 账余额与银行余额不符。往来是对方支付我 公司、但是我 公司账上现在只要支付多方公司

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:11

您好,先挂到待处理财产损益,你们的往来指的是应收账款还是应付账款?

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快账用户8556 追问 2022-02-22 12:12

好的呢、往来时 应收应付款

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:16

那后期差额还会支付吗?或还会收回来吗?

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快账用户8556 追问 2022-02-22 12:18

老师,后期差额也 不会支付、也 收不回来

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:19

你好!那后期按差额转入营业外收入或者是营业外支出

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快账用户8556 追问 2022-02-22 12:21

能直接转入营业外输入或是支出吗 不 走待处理财产损益科目

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:40

你好!先专待处理财产损益,然后审批后专营业外收入或营业外支出

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你好!谁的多?那个数是正确的?
2022-02-22
您好,如果查不出来的话,你要是知道正确数字就把往来按差额调整,对应科目涉及损益就进以前年度损益调整。不涉及损益就是应收应付调整,; 最好是找到原因,调整也有依据
2021-10-26
您好,同学,很高兴回答您的问题
2023-09-05
同学您好,您这个工作不好做,需只看您现在自己的账是看不出来了,要给您的往来客户进行对账,然后找到您这边的相应的记录,来确定真实的往来到底有多少,这个工作不是一周两周能完成的。
2023-09-05
您好,是多了还是少了啊,有多少差额呢,银行账户每年都有费用发生的
2023-08-05
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