你好!谁的多?那个数是正确的?

请问老师、1、2018年和 2019年的 承兑和 银行承兑对不上、以前的 也没有表、银行也 导不出来、要 怎么处理?2、也是以前的 承兑导致往来账款和 对方往来账余额不一样,要怎么处理?
老师你好,刚接过来的账,之前的 账是代理记账公司做的,银行存款都是乱做的,和流水,余额也对不上,这个要怎么处理呢
老师好,比如 中间有1年多无业务支出,也没有做账,到今年7月开始有业务,要做账,发现银行余额对不上,之前的银行单也没有。可以做银行余额调节表吗?账务处理怎么做
往来款余额过大,是之前代账公司没有做银行账,也有承兑没有做,之前年度的纸质承兑没有了,也没有复印件,税务让写解释说明原来有多少金额,补银行流水补了多少,还剩多少,怎么写? 有通过公账付的费用,代账会计用其他应付款科目,一时半会儿理不清。
往来款余额过大,是之前代账公司没有做银行账,也有承兑没有做,之前年度的纸质承兑没有了,也没有复印件,税务让写解释说明原来有多少金额,补银行流水补了多少,还剩多少,怎么写? 有通过公账付的费用,代账会计用其他应付款科目,一时半会儿理不清。
我从代账公司接回来的账,需要导入到财务软件吗
老师 股东分红款扣的个税如何做分录呀
老师您好,我公司21年账上有实收资本,我们现在做25年的工商年检,25年没有实收资本,请问实收资本那一行,怎么填写呢,
老师下午好有问题求助。酒店有个售卖储值卡业务,住宿享7折优惠,客人办卡充钱后住宿费从这卡里消减。充3000赠100,充5000赠200。现在有164个客人,但账上(金蝶软件)只记了96个人。有这96人的明细科目“预收账款–储值卡–**客人”的发生额和余额。去年2025年一整年新增的客人消费还是老客人消费,前任会计就新用一个“卡券”科目,记消费了多少金额。现在有这“卡券”的发生额和余额,看不出还剩多少余额没消费。预收账款–储值卡–***客人明细科目一年多没动过了,还是2024年底的那个余额,其实2024年底那个余额也不见得是正确的。差的太多啦,您说怎么做省事儿啊?
老师,我公司是农民专业合作社,是一般纳税人小微企业。从农户手中采购了全株玉米青饲又销售给了牛场公司,从农户手中采购了小麦又销售给了粮食贸易公司,从另一个公司采购了高粱又销售给了一个农业公司。请问我需要缴纳印花税吗,交的话应该按照哪个合同金额缴纳?
给股东分红款支付的个税如何入账啊老师,分录怎么做呀
自产自销农产品免税普票,做账分录,按价税分离吗 10000发票 主营业务成本 9100 销项 900 对吗
老师,贷款的利息怎么做账
老师好,请问公司注销的话,当年的业务招待费不是全做费用了么,那不能扣除的那40%是怎么算的呢?
老师,我们是篮球培训的,学员是私人账户给我们付款的,但是开票要求开他们自己公司抬头名称的可以吗
承兑是 银行的 多、账少,往来时多方单位多、我 单位少
承兑是 银行是正确的 、往来时对方单位是正确的
你好!银行流水还有吗?
承兑以前年度的 银行流水没有、因为它只限1年的 流水能导出来
怎么处理啊 到底是?
你好,根据承兑的实际金额来调整你的应收应付账款余额就可以,差额对方还付吧
问题是银行不知道应收应付的 明细的啊 、现在是 账余额与银行余额不符。往来是对方支付我 公司、但是我 公司账上现在只要支付多方公司
您好,先挂到待处理财产损益,你们的往来指的是应收账款还是应付账款?
好的呢、往来时 应收应付款
那后期差额还会支付吗?或还会收回来吗?
老师,后期差额也 不会支付、也 收不回来
你好!那后期按差额转入营业外收入或者是营业外支出
能直接转入营业外输入或是支出吗 不 走待处理财产损益科目
你好!先专待处理财产损益,然后审批后专营业外收入或营业外支出