上午好亲!做到职工福利费
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
老师。情况是这样的,对方是通过《公户》打给我们的借款,但是我们每月把利息打在一个个人卡上,对方不给我们开发票。这个可以做公司费用,然后汇算清缴是调加财务费用吗?
老师,单位员工吃饭,楼下有个两夫妻给做,员工每人10元,一天两餐,这个费用我下月初给做饭的对公打款过去,这笔款没有发票,怎么账务处理啊。最好是对方开发票
公司这边想每个人午餐控制定额20,公司作为福利报销,是否可以让每个人自行用餐,每个月可以提供发票走报销?又或者只能按照20每餐去打入每个人的工资账号中? 老师是不是这样理解,如果打到员工工资卡,这部分就是员工的薪酬需要一起报个税。如果用发票报销如果在薪资的14%内可以税前列支,超出部分年底汇算清缴纳税调增。 这样的话怎么操作比较好?
老师,去我们单位员工午餐在另一个公司食堂吃饭,需要给另一个公司转款,但是去年没进成本,今年5月份开的发票,怎么做账务处理?及会计分录?汇算清缴时调减吗?有点蒙了
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
如果做了按月随着工资薪金申报了个税,就不用调增
老师 具体怎么操作没太明白
假设给小张每天的餐补是30元,每个月390,工资6000,合计申报工资薪金6390,这样申报了个税,没有发票也可以扣除,相当于变相的加了工资
分录是 借:管理费/生产成本等 贷:应付职工薪酬-工资薪金6000 应付职工薪酬-福利费390
那怎么把员工补助的款给饭堂老板呢
从员工工资扣除再转给饭堂,实际不给员工支付这390
扣除时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-饭堂 支付饭堂 借:其他应付款-饭堂 贷:银行存款
老师 福利费最后平了吗 一借一贷
是的,平了,其他应付款也平了
员工工资是三方代发的 那怎么把钱打给公司啊我再付饭堂
三方代发的时候,把餐费提出来不发
如果这么操作不方便,就直接计费用科目,汇算调增不扣除
老师 三方代发具体科目怎么做 调增不扣除是不是就进费用了
三方代发,是劳务派遣吗亲
对,调增不扣除,当期先计费用,汇算时还不能取得发票就调增