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老师 单位员工每天就餐款用对公账户打到饭堂个人卡里 (不给开发票) 科目怎么做 汇算清缴调增是不

2025-07-08 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 09:55

上午好亲!做到职工福利费

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齐红老师 解答 2025-07-08 09:56

如果做了按月随着工资薪金申报了个税,就不用调增

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快账用户3751 追问 2025-07-08 10:02

老师 具体怎么操作没太明白

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:05

假设给小张每天的餐补是30元,每个月390,工资6000,合计申报工资薪金6390,这样申报了个税,没有发票也可以扣除,相当于变相的加了工资

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:06

分录是 借:管理费/生产成本等 贷:应付职工薪酬-工资薪金6000 应付职工薪酬-福利费390

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快账用户3751 追问 2025-07-08 10:17

那怎么把员工补助的款给饭堂老板呢

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:19

从员工工资扣除再转给饭堂,实际不给员工支付这390

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:21

扣除时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-饭堂 支付饭堂 借:其他应付款-饭堂 贷:银行存款

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快账用户3751 追问 2025-07-08 10:31

老师 福利费最后平了吗 一借一贷 

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:33

是的,平了,其他应付款也平了

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快账用户3751 追问 2025-07-08 10:35

员工工资是三方代发的 那怎么把钱打给公司啊我再付饭堂

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:36

三方代发的时候,把餐费提出来不发

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:38

如果这么操作不方便,就直接计费用科目,汇算调增不扣除

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快账用户3751 追问 2025-07-08 10:48

老师 三方代发具体科目怎么做 调增不扣除是不是就进费用了

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:50

三方代发,是劳务派遣吗亲

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齐红老师 解答 2025-07-08 10:51

对,调增不扣除,当期先计费用,汇算时还不能取得发票就调增

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上午好亲!做到职工福利费
2025-07-08
同学你好 计入营业外支出也可以
2022-12-05
回收二手机器:可对公付款。若个人单次销售额≤500 元,凭注明信息的收款凭证 %2B 内部凭证,无需调增;若>500 元,没发票汇算清缴需调增,5 年内取得发票可追补扣除 。 返商务费用:提现到资金卡打款有 “公转私” 等风险,不建议。合规做法:销售返利让客户开红字票冲收入;佣金类让客户代开发票,合规票入账,符合条件不调增,不符则调增 。
2025-06-05
直接在去年12月 借:管理费用-福利费 贷:其他应收款 然后做报表进行汇算
2024-05-29
你好,这样是可以的。
2021-09-30
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