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上年付的团体保险费 借 其他应付款 3000 贷 银行存款3000 收到发票 借 管理费用3000 贷 其他应付款3000 现在收到退回金额400和红冲发票应该怎么做分录

2025-07-08 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 10:27

您好,收到红冲的发票: 借:银行存款 400 贷:管理费用 (400-税) 应交税费——增值税(进项) 税额, 也可以: 借:银行存款 400 管理费用 -(400-税) 应交税费——增值税(进项)-税额 如果没有税,可以不写这个科目 。

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你好,这种情况待对方开具正确的发票,重新贴回1-3月份的凭证里面即可。
2021-06-08
可以的,可以这么做的。
2022-08-02
可以的,可以这样账务处理的
2022-07-13
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
您好,您的具体问题是什么呢?
2021-03-18
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