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老师你好,我是销售方,2月收到专票进行抵扣做账了,6月对方红冲了一部分金额,这个应该怎么做账

2025-07-08 10:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-08 10:59

借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-07-08
已经认证的是:进项做到进项税额转出科目
2024-04-29
同学你好,为什么要红冲呢,是发票金额开错了么?
2022-07-08
原分录红冲就行了哈
2024-12-27
进项转出 然后重新认证勾选抵扣
2020-08-18
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