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老师5月有一笔安装费发票没回来 金额比较大44万 对方公司7月给开 这种的账务怎么处理呀

2025-07-08 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-08 13:48

同学,你好 可以先暂估入账 借:管理费用-安装费 贷:银行存款、应付账款

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快账用户1725 追问 2025-07-08 13:50

老师借方直接主营业务成本-安装费 贷:应付账款这样可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-08 13:51

同学,你好 是可以的

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快账用户1725 追问 2025-07-08 13:52

等发票回来之后把之前那一笔红冲在做一笔吗 还是

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齐红老师 解答 2025-07-08 13:53

同学,你好 是的,红冲,再根据发票重新做

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同学,你好 可以先暂估入账 借:管理费用-安装费 贷:银行存款、应付账款
2025-07-08
那以前年度的这些服务费当时做了吗?
2025-08-14
您好,这个的话是有虚开的风险的,你们也抵扣了,建议就是,补一些安装服务,这样类似这个业务已经完成,主要是红冲的话,风险太大了
2024-07-23
您好,直接入在今年吧。一般审计不会过多纠缠的。
2020-09-17
你好,对方留一个复印件做到之前可以的, 然后把发票退回来,你们再给他重新开一张,让他红冲之前,然后再做发票的,这个不影响。
2022-04-06
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