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老师,我们去年11月份的时候,对方单位给我们开具了安装服务的专票,并没有提供安装服务,可是我们已经抵扣了进项,请问这个现在怎么处理比较好?这种是不是有虚开发票的风险,请问现在怎么处理比较合适?

2024-07-23 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-23 15:20

您好,这个的话是有虚开的风险的,你们也抵扣了,建议就是,补一些安装服务,这样类似这个业务已经完成,主要是红冲的话,风险太大了

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快账用户8966 追问 2024-07-23 15:24

您的意思是不要红冲是吧?我以为我们红冲后,把税补缴了就可以了?不太了解红冲的话会有什么风险

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齐红老师 解答 2024-07-23 15:25

对,就怕红冲的话,后期容易出问题

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快账用户8966 追问 2024-07-23 15:26

红冲的话会有什么风险呢?

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齐红老师 解答 2024-07-23 15:26

红冲的话,有虚假收入风险

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快账用户8966 追问 2024-07-23 15:27

是容易引起预警是吧?

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齐红老师 解答 2024-07-23 15:28

嗯对是这个意思的了

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快账用户8966 追问 2024-07-23 15:32

但是我们现在不红冲的话也是有接受虚开发票的风险的,这样的话我们也是要继续去补一些合同就可以了么?还需要补一些什么资料?

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齐红老师 解答 2024-07-23 15:35

对,补上合同,然后补一些类似安装的服务

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您好,这个的话是有虚开的风险的,你们也抵扣了,建议就是,补一些安装服务,这样类似这个业务已经完成,主要是红冲的话,风险太大了
2024-07-23
按照对应开票内容的对应税率
2021-12-17
同学你好 按照实际的来开就行了 进项销项的开票内容要对应
2021-12-17
你好,你们单位红冲,然后看正确的就可以,一正数一负数,不影响交税。
2021-08-04
你好,可以把发票给对方,让对方再重新盖一下章。
2023-04-04
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