同学,你好 嗯嗯,是的
老师,去年8月份我们刚新注册了一个新公司,是一般纳税人,虽然税务登记信息表上的开业设立时间是8月份,但一直没有过业务往来,所以一直都是零申报,那么企业所得税和财务会计报表是不是也是做零申报呢
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
首违不罚 你好,我们老板有公司是请的代办在今年3月份注册了营业执照。但是我们老板不知情代办做了税务登记要每月申报个税和按季申报增值税等。因为我们这公司还没经营,所以一直以为不用报税。现在发现从做税务登记开始,一直到本月,税费一直未申报过,代办也联系不上了。现在我们安排人去补申报,并注销税务,会不会罚款?适用首违不罚吗?
我是分公司的会计,今年7月份向税务局申请了企业所得税汇总纳税申报并且有效期起始日期是7月1号。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,请问在10月份申报企业所得税季度申报表的填报思路?我是这样理解的,不知对不对?今年1、2季度企业所得税季报按1、2季度的收入-成本-费用算出利润缴纳企业所得税; 今年3季度的企业所得税申报表分两部分来申报:今年1、2季度的利润填在企业所得税季度报表上半部分,今年3季度企业所得税申报表下半部分根据总公司提供的分支机构企业所得税分配表填写
公司是小规模纳税人 大老板不是公司法人 23年他跟公司对公账户有转账记录 (比如他转进来的钱或者公司借他的钱)23年没有给他发过工资 但是每个月都有在个税系统里面给他零申报 现在要给他发23年一年的工资 金额是6万 但是由于现在财务报表和所得税已经申报了 并且税款已经缴纳了 他这6万块钱的工资没法做到23年的帐里面 也没进行计提 可不可以在做到24年1月份的帐里面去?
销售的时候的发生的促销金额,是需要扣除促销金额后的销售额做收入吗?
老师,企业所得税A表事项3资产损失怎么选择
老师,个体户查账征收,在第二季度交了1000多的经营所得个税,第三季度,不想交税了,因为怕交多了,汇算时还得退税,我可以多预提一些费用么,
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老师您好!接收到的专票,公司名称差一个“省”字,已经抵扣了,有撒影响不
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分录怎么写合适呀,是不是12月再补这笔分录也可以,公司近几年都不会有业务
同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款
公司没有公户,那个付罚款的人跟公司也没关系,不是股东也不是员工,可以怎么记账
12月补分录是不是也可以,
同学,你好 那这笔钱,公司要付吗??
不付是不是得记营业外收入了,还得交所得税了
同学,你好 不是,这个是罚款,计入记在营业外支出里面
如果公司不付罚款给那个人,记什么
借:营业外支出 贷:其他应付款
不付他了,为什么记其他应付款
同学,你好 如果不付了,那就再转到营业外收入 借:其他应付款 贷:营业外收入
为什么一定要过渡一下,他不是员工也不是股东
同学,你好 过渡一下比较清楚。 如果你不想过渡也行
这笔罚款是一月的,分录什么时候补都可以吗
同学,你好 尽快补做
当年年底前补分录是不是也可以
同学,你好 是的,可以的
分录写借营业外收入——其他营业外收入还是罚没损失比较好,贷营业外收入——其他营业外收入是不是就可以
同学,你好 营业外收入-其他营业外收入,就可以