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老师月末结转 计提都增值税 有预交 有进项。分录怎么做

2025-07-08 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 15:46

你好,这个只需要看你最终要不要交税,如果要交税就做下面的分录,如果不用交税就不需要做。

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齐红老师 解答 2025-07-08 15:46

月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户1236 追问 2025-07-08 15:47

老师 这个(转出未交增值税)数 是去了预交和进项的数吗

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齐红老师 解答 2025-07-08 15:48

你好,是抵扣过后,剩余需要交的部分。

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快账用户1236 追问 2025-07-08 15:50

老师 抵扣的数也是需要分录的吧,买材料的时候有进项,月底进项需要结转吗? 怎么做结转分录

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齐红老师 解答 2025-07-08 15:50

你好,这个不需要做结转,按照现在的会计制度,进项,销项这些都不需要结转的。

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快账用户1236 追问 2025-07-08 15:50

那不是光挂着数字了呀

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齐红老师 解答 2025-07-08 15:51

你好是的,这些会有余额。

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快账用户1236 追问 2025-07-08 15:52

这余额不用管吗 那不是数很大啊

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齐红老师 解答 2025-07-08 15:52

你好,按照现在的会计制度是这样。 你如果想把它结转,你还是可以结转的。

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快账用户1236 追问 2025-07-08 15:52

怎么结转

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齐红老师 解答 2025-07-08 15:53

你好,比如借销项,贷进项。贷未交。

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你好,这个只需要看你最终要不要交税,如果要交税就做下面的分录,如果不用交税就不需要做。
2025-07-08
你好,可以结转,也可以不用结转 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-01-28
1、增值税月末结转分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-11-19
你好看这个截图 ,你勾选平台去勾选抵扣,之后申报填写附表2 第2栏就可以抵扣
2021-04-15
你好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税
2020-12-19
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