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老师,你好,22年按税务要求,把留抵税报了无票收入,之后开票的金额都按无票收入负数金额做的申报,冲销那个无票的收入,然后收入按冲销无票收入负数入账的,因为是22年的报的无票收入,截止这个月就都冲销掉了,现在有个问题,这样入账,23-25年的利润表收入就是负数,这样是不是不太好呢?

2025-07-08 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-08 18:42

你好,你开发票和红冲的无票收入金额不一样吗?

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快账用户8833 追问 2025-07-08 18:43

税务是让我们一次性把留抵都报了收入,之后再开票的时候来陆续冲报的这部分收入,累计起来冲完了

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齐红老师 解答 2025-07-08 18:45

那你用以前年度损益调整,不影响利润表

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快账用户8833 追问 2025-07-08 18:48

因为是22年有留抵20万,税务让我们按20万的留抵税都报了收入,不让有留抵,之后再开票就报无票收入负数来冲销这笔收入,但收入不是跨年了吗,所以23,24和25年都是在冲这个收入,23-24和25年收入入账就是负数,入账是 借:应收 负数 主营收入:负数 贷应交税-增值税-销项税 负数

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快账用户8833 追问 2025-07-08 18:49

分录怎么做,是23,24和25年底做一个以前年度损益调整分录吗?分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-08 18:53

无票收入借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项, 然后红冲无票收入跨年了 借以前年度损益调整 销项税额 贷应收账款

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快账用户8833 追问 2025-07-08 18:58

谢谢老师,祝您工作顺利

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齐红老师 解答 2025-07-08 18:59

不用客气,工作愉快,非常感谢

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你好,你开发票和红冲的无票收入金额不一样吗?
2025-07-08
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 以后开票再做无票收入负数冲回
2023-01-15
借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 你账上做了无票收入,企业所得税也正常申报。
2024-02-18
对于回款分录的问题,您可以参考下面的步骤: 1.当您收到这笔款项时,可以冲减无票收入,同时增加应收账款1。 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入 -无票收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 之后开发票时,可以按正常流程进行操作,即: 借:应收账款 -XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对于开票报的负数如何入账,可以参考下面的步骤: 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
2023-09-27
您好,对的,这个是没错的,这个
2024-05-27
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