你好,你开发票和红冲的无票收入金额不一样吗?

老师,我有这样一个问题请教,公司的留底退税退不了,税务要求先行确认收入,报无票收入把留底消耗掉,以后再开票时再把无票收入报负数冲,这个可以的吗?
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师您好,去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入,之后开的票再报负数冲回,但是无票收入并没有收款,我这个回款分录应该怎么做呢,然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢?谢谢老师帮我解答
老师新年好,有个业务处理问题想咨询老师,公司2021年一般人按税务的要求,把留抵部分都报了无票收入,之后开票收入冲的无票收入,也就是说22年和23年的收入都抵的之前无票收入,那这个账务怎么做呢,孩子企业所得税的收入该怎么报呢?谢谢老师
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
税务是让我们一次性把留抵都报了收入,之后再开票的时候来陆续冲报的这部分收入,累计起来冲完了
那你用以前年度损益调整,不影响利润表
因为是22年有留抵20万,税务让我们按20万的留抵税都报了收入,不让有留抵,之后再开票就报无票收入负数来冲销这笔收入,但收入不是跨年了吗,所以23,24和25年都是在冲这个收入,23-24和25年收入入账就是负数,入账是 借:应收 负数 主营收入:负数 贷应交税-增值税-销项税 负数
分录怎么做,是23,24和25年底做一个以前年度损益调整分录吗?分录怎么做
无票收入借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项, 然后红冲无票收入跨年了 借以前年度损益调整 销项税额 贷应收账款
谢谢老师,祝您工作顺利
不用客气,工作愉快,非常感谢