你好,你开发票和红冲的无票收入金额不一样吗?

你好,老师,这个月我们接了个团房,下个月才付款给我们,然后下个月我们才开票给他们,那下个月初我报税的时候这个收入我是不是报无票收入啊?然后下个月开票后,下下个月报下个月收入时,这个无票收入金额怎么充抵回来呀?是在开票金额那里减少这个无票收入金额还是在无票收入金额那里填这个无票收入负数金额呀?
老师好,问一下,一般纳税人上个月比如做了无票收入1000,销项税115.04,然后这个月又把上个月的这笔无票,开票了,那得把上个月收入冲一下,然后正常做收入对吗? 这样的话,这个月的销项税额就减少了吧?账上比实际出来的汇总表不一致了,最后销项科目余额贷方是负数,也就是在借方了,这样对吗?
老师,我有这样一个问题请教,公司的留底退税退不了,税务要求先行确认收入,报无票收入把留底消耗掉,以后再开票时再把无票收入报负数冲,这个可以的吗?
老师,22年税务要求留抵的税额都报了无票收入,那这笔无票收入我们也没有实际发生,这账怎么做分录呢,再有这无票收入也不可能有成本费用,这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
老师您好,去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入,之后开的票再报负数冲回,但是无票收入并没有收款,我这个回款分录应该怎么做呢,然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢?谢谢老师帮我解答
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
税务是让我们一次性把留抵都报了收入,之后再开票的时候来陆续冲报的这部分收入,累计起来冲完了
那你用以前年度损益调整,不影响利润表
因为是22年有留抵20万,税务让我们按20万的留抵税都报了收入,不让有留抵,之后再开票就报无票收入负数来冲销这笔收入,但收入不是跨年了吗,所以23,24和25年都是在冲这个收入,23-24和25年收入入账就是负数,入账是 借:应收 负数 主营收入:负数 贷应交税-增值税-销项税 负数
分录怎么做,是23,24和25年底做一个以前年度损益调整分录吗?分录怎么做
无票收入借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项, 然后红冲无票收入跨年了 借以前年度损益调整 销项税额 贷应收账款
谢谢老师,祝您工作顺利
不用客气,工作愉快,非常感谢