你好,你开发票和红冲的无票收入金额不一样吗?
老师,应该在哪里怎么改,我不太明白,谢谢
老师,但是创新在案例中不会找,麻烦帮忙讲解下,并举例子说明,谢谢
老师,水果上市,我们公司去找农户收购水果。可以开具收购发票吗?然后怎么抵扣增值税
老师,目前最新的个税专项附加扣除比例是多少?
老师,有的公司常年在招人,这种是对公司有什么税收优惠吗?
7月31号开了一张异地建筑发票,问下,那预交税款申报啥时申报
老师,这个不属于内幕交易吧?请问属于哪一类型?
物业公司,对于收到的钱。对方不要收据,我有银行入账回单,只用银行入账回单可以做账吗还是需要开收据和银行回单一起入账呢
公司主要生产酱油卖,也卖一些别的,现进货白面18斤的22袋1320元,实际打包了5斤*1袋和10斤*39袋,公司购买的5斤的袋子5000个每个0.5元一个和袋子上图案等花了1200元,现打包5斤的白面,核算打包后的成本(袋子加白面)是多少
老师好,报关费国内段税率一般是6%,3%或1%税率的公司也是开展报关业务吗?
税务是让我们一次性把留抵都报了收入,之后再开票的时候来陆续冲报的这部分收入,累计起来冲完了
那你用以前年度损益调整,不影响利润表
因为是22年有留抵20万,税务让我们按20万的留抵税都报了收入,不让有留抵,之后再开票就报无票收入负数来冲销这笔收入,但收入不是跨年了吗,所以23,24和25年都是在冲这个收入,23-24和25年收入入账就是负数,入账是 借:应收 负数 主营收入:负数 贷应交税-增值税-销项税 负数
分录怎么做,是23,24和25年底做一个以前年度损益调整分录吗?分录怎么做
无票收入借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项, 然后红冲无票收入跨年了 借以前年度损益调整 销项税额 贷应收账款
谢谢老师,祝您工作顺利
不用客气,工作愉快,非常感谢