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老师您好 这一张劳务发票 派遣工资4901.96 管理费98.04 合计5000元整 这一张发票我直接入账 借:主营业务成本-工资 贷:应付账款吗? 98.04要不要单独写一个分录?

2025-07-08 21:17
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-08 21:18

别人开给你单位的普通发票,借主营业务成本劳务费 贷应付账款5000

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别人开给你单位的普通发票,借主营业务成本劳务费 贷应付账款5000
2025-07-08
同学,你好 要用应付职工薪酬的
2025-02-27
同学你好 对的 是这样做的
2023-07-07
可以的,可以这么做的。
2023-08-16
同学,你好。结转成本是材料和人工一起结转。你的结转分录只有人工吗?如果只有人工,那就是对的。
2020-11-25
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