你好,操作上是可以做差额的。
老师,我们是总承包建筑企业,把劳务和辅材分包了,对方开来的劳务费工程款普通发票,我怎么做分录?可以差额吗?
请问本月收到了对方开来的专票,后来对方不小心作废了,下月的时候重开一样的,这个税额是当待抵扣进项税额吗,还是暂估进项税额
老师,我公司是建筑服务行业,我们承包的项目是简易征收计税,开3%建筑服务发票,可以差额计税,现在甲方要求更改合同,导致我们开回来可抵扣作差额计税的劳务分包多开了发票,如果要求对方冲红上月开出的发票,对方具体要怎么做?对方问怎么把之前申报缴纳的税款申请退税?
老师,我想问下建筑工程分包业务,到年底第一次结算对方给我们开出来的成本票跨年了还能抵扣上年度的收入吗?
对方23年11月份给我们开了含税45600的纸质专票,现在其中21600的是多开出来的,对方要红冲这部分多开出来的21600需要我们提供原件吗?这个流程是咋样的?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
老师,会计学堂APP,在哪里进入学注会的视频?
但是差额票高于建筑工程票,要怎么做呢
你好,如果是这样,你就让对方分开两张开。
问题就是已经开了
你好,这个可以作废重新开。
重开时间上就不对了,我建筑票是6月份开出去的,如果让他重开,现在是7月份
你好,他以前已经开过的就做红字发票冲减,然后再重新开,这个是没问题的。