你好,可以的,你的成本可以先暂估。

老师我想问一下2022年跨年开具的建筑服务工程款发票,已经结转该笔开具发票的成本,抵扣进行缴纳增值税了,2023年3月冲红该笔发票,我需要冲红涉及到的收入和成本吗,分录咋做合适
你好老师,请问建筑总包单位的账务处理能不能用工程结算收入、工程结算成本来核算收入、成本?就相当于主营业务收入、主营业务成本吧?不想通过完工百分比法核算,不是大型工程,或者有没有建筑行业的账务处理呢?另外工程分出去,我们是按全额开票的,分包出去的税款是我们代扣代缴吗?还是有我们自己交,但是我们收到的分包方开来的进项票,他们也是要缴税的呀?如果代扣代缴的话,分包方不是就交双份的税吗?我有点糊涂,刚接触建筑总包这个行业,谢谢
老师,我想问下建筑工程分包业务,到年底第一次结算对方给我们开出来的成本票跨年了还能抵扣上年度的收入吗?
请问老师,我建筑施工企业,开了一份跨地区经营的发票,同时我底下分包商也给我开了分包发票,我这次预交增值税能全额抵掉,相当于增值税就不用预交了,我想问企税预交能用底下的分包发票抵吗?还是说必须按收入的千分之二预交?
老师你好,我想问一下,建筑公司支付了工程款,但是本月没有收到发票,跨年了才收到发票。我想问公司上年付出去的款我可以作为成本先结算吗?跨年收到发票我该怎么账务处理呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那这个税务上怎么申报呢
你好,你账上做了主营业务成本,申报利润的时候在营业成本里面,然后所得税的时候也是在你的营业成本里面做就可以啊。
打钱之前我们得给总包开票,1.1之前开的,税务上这一部分的收入怎么处理呢,能用1.1号之后开出来的票抵扣吗
你好,你抵扣所得税的话可以啊,你在今年的时候借助于业务成本贷应付账款暂估不就行了。
增值税能抵扣吗
不可以,增值税抵扣不了。
,谢谢老师
不用客气,工作愉快。