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老师,增值税申报进项税额用填写吗,上个月有留抵

老师,增值税申报进项税额用填写吗,上个月有留抵
2025-07-09 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 14:16

进项和销项税都要填写的哈

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快账用户1585 追问 2025-07-09 14:17

没认证的也填写吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:20

没认证的不填写的哈

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快账用户1585 追问 2025-07-09 14:22

把上月留抵的税额填上就可以是吧

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快账用户1585 追问 2025-07-09 14:23

图片里的销售额包含不动产租赁收入,对吗,需要把不动产租赁收入减去吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:23

直接点进去看申报表哈,留底税是自动带入的

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快账用户1585 追问 2025-07-09 14:25

在哪可以看到申报表,点下一步吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:26

旁边那个带方框的笔,点一下

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快账用户1585 追问 2025-07-09 14:30

没有看到留抵啊

没有看到留抵啊
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齐红老师 解答 2025-07-09 14:32

为啥选引导申报呢?一般申报才有

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快账用户1585 追问 2025-07-09 14:33

怎么一般申报,我点开就是这样的

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齐红老师 解答 2025-07-09 14:37

点第一个笔看看是什么情况?

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你好,留抵税额结转到以后月份抵扣,也是系统自动生成的,不需要手动填写
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上一个月的留底在主表期末留底里面不需要再填写了
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根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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你能把这个申报表截个图来看一下吗?
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