你好在主表十三行里面自动显示

老师,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表时填在哪个表哪一列?
上个月多抵扣了进项税,这个月做进项税额转出,申报表填第几行
老师好,购买税控盘金额可以抵扣,需要填在电子税务局增值税申报表的哪几个报表里?第几行第几列?
老师好,上期进项税额留抵税额,本期需要抵扣,如何填增值税申报表?填哪个表?
请问老师,当月进项大于销项,可以只认证但不抵扣吗?需要填增值税申报表第几行?下月抵扣后报表填第三行吗?