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老师,去年暂估主营业务成本成本60万,如,借:主营业务成本60 贷:应付账款-暂估 60,,,汇算清缴前收到成本票50万,会计凭证我该怎么做,还需要调整哪些报表类,请老师给个详细的解答

2025-07-09 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 15:17

你好,你可以红字冲减暂估的,然后按发重新做 汇算清缴调增10万

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快账用户4404 追问 2025-07-09 15:22

年度财务报表是不是也要调

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齐红老师 解答 2025-07-09 15:23

你好,是的,也是需要调的。

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你好,你可以红字冲减暂估的,然后按发重新做 汇算清缴调增10万
2025-07-09
同学你好 这样做分录就可以
2023-03-22
借应付帐款 贷利润分配未分配利润60 借利润分配未分配利润40 贷应付帐款 调增20
2023-02-08
借,以前年度损益调整,-60 贷,应付账款,暂估-60 借,以前年度损益调整,发票金额 贷,应付账款
2022-02-09
你好,现在是发票到吗?借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润,这个是调整的多暂估的红冲的 纳税调整明细表,扣除项目30栏,填写帐载金额。
2022-03-21
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