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#提问#老师好,在2021年12月暂估了一笔成本 借:主营业务成本 60 贷:应付账款 -暂估 60 2022年1月收到30发票,那么应该调整以前年度损益调整还是利润分配?具体分录该怎么做

2022-02-09 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-09 16:44

借,以前年度损益调整,-60 贷,应付账款,暂估-60 借,以前年度损益调整,发票金额 贷,应付账款

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快账用户7337 追问 2022-02-09 16:46

老师好,1月先收到的是30万发票,冲减应付款不是先冲30吗?因为还有30万确定2月再开的

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齐红老师 解答 2022-02-09 16:52

你就先冲减30万,然后后面在冲30

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快账用户7337 追问 2022-02-10 09:39

好的老师,那么摘要应该怎么写比较好呢

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:52

冲销暂估成本处理就可以啦

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快账用户7337 追问 2022-02-10 09:53

好的老师

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快账用户7337 追问 2022-02-10 09:58

老师,损益类没有以前年度损益调整科目,是不是自已增加一个科目就可以了

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齐红老师 解答 2022-02-10 10:27

自己增加一个就可以了,权益类这属于

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借,以前年度损益调整,-60 贷,应付账款,暂估-60 借,以前年度损益调整,发票金额 贷,应付账款
2022-02-09
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确
2021-01-06
你好! 借:应付账款30 贷:利润分配-未分配利润30 借:利润分配未-分配利润30 贷:应付账款30 如果你暂估的30万发票还没到
2022-02-08
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
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