时间选 4 - 6 月,级别选一级,明细对外不报就不勾,余额差查明细和汇总规则 。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
老师,我现在回去查找数据,发现第一季度管理费用科目余额表和利润表对不上,我挨个月筛选,1月和3月都对得上,是2月差别660多,我改怎么查找原因呢?这是做账电算化软件,除非借贷方错误,业务科目错误,这些数字不是自动同步更新的吗?
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。因为现在公司需要审计,以及办理相关资质证书,都需要提供2019年的报表。像这种情况,需要在今年调账吗?
民办非企业收到元测试账户款项,是计入其他收入吗,这个其他收入是相当于营业外收入吗,不需要申报增值税吧
公司购买茶叶,先收到了发票,后面付款,付款的时候对方说没有对公账户,我们公对私付款了,做外账怎么做分录,没有委托说明
社保公积金全额是员工自己承担的,个税应该怎么申报呢,按什么金额申报呢
我们公司小规模,纯靠收摊位商铺租金为生,平时招待费特别多,已经严重超标了,不开票就把年底票不够用,请问这种情况平时的招待买的水果、礼盒等还能计入其他什么费用吗?能给我多列举几个吗
申报个税时,8月公积金多代扣800,已发工资导致个税少申报。9月按照多代扣800公积金,发了工资但还没申报,现在应怎么处理,不更正申报的话
公司股东兼法人去世,公司应付他往来款10万。现在他的股权继承给他配偶。往来款是否可以也转给他配偶。如何做账
老师,公司是工程公司,甲方用价值90万的房子抵扣工程款,公司收到房子扣抵扣给本项目的材料商90万的材料款,材料商指定购买人把房子按折价60万卖出去,这样的业务情况我们应该怎么做账,需要哪些资料?
所得税季报中第二行实际工资的数据是否要跟个税申报的累计收入数据一致?如果个税申报的少,可以在本月把差额一起申报掉么?
税务局要求申请退企业所得税,公司不想退税,能放弃退税吗?
老师,9月营业收入110015.10元,24年9月营业收入23861.08,相比同期,增加了多少,我算出来增加361%对不对啊,
那我们是小规模纳税人,季度申报印花税咋填?根据啥填
这个得看税局核定
那我科目余额表应收账款期末余额在贷方,应该填到负债表哪一栏!?
同学你好 这个是预收账款
其他应收款的贷方余额等于其他应付款的贷方?
同学你好 给你这个重分类的图片