你好,这个你做了收入的分录了吗
老师我20年二季度企业所得税报错了产生税了,21年一月份更正,更正完在报第四季度的,我还用交税吗
老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万,我做账的时候也做了减免普票的增值税,应交增值税(自己开的专票)应该是100+,结果刚刚做第四季度的帐的时候,发现10月份交了1000+的增值税,可能系统问题,去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做?需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗? 如果真的保多了增值税应该怎么处理? 怎么记账?
请问老师 我季度报增值税,交了增值税怎么做账呢
老师,我四月份开始接手做账,但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了,现在人家一直显示在已交税金借方
老师您好!我上个季度开了专票,我4月份冲红。我上个季度的专票产生的税还要交吗?如果要交,那我这个月冲红不是没有意义了?
老师你好我是个体工商户,看下面的总结的对吗
老师好,我们总公司在苏州,然后在青岛开分公司,青岛这面是自然人投资49%,这样的话需要怎么操作?
老师你好,请问应付借方,应该是反映在资产负债表的哪个科目?
如果公司试用期的员工,没有给上社保,发工资的话是不是老板个人给转账比较好一些呢
老师,工资没有计提直接发放会有什么影响吗
老师,我公司与另一个公司签订了一份接受服务合同,合同约定除了服务费外,服务公司人员到我公司办公来回途中产生的车辆、住宿费用由我公司承担,请问下老师,这种由我公司承担的车辆、住宿费用属于差旅费还是办公费用
老师个税6月份工资未发,本期收入是填什么?
电商公司在抖音销售产品,但给带货达人的带货佣金无法取得发票,销售收入(100万)是按包含佣金(30万)的收入确认的,应收账款--抖音 (100万),因为没有发票,所以一直没有确认佣金费用,这30万的佣金费用应该如何处理?
你好老师我合作种植辣椒,购买农业保险,购买时的分录怎么做?收到赔偿款的分录怎么做?
老师早上好,我们老板给我的备用金(现金)我怎样入账,摘要写收谁谁给的备用金,借:库存现金 贷:实收资本吗
上个季度做了收入的分录了,这个月从银行打印一张交增值税的回单,我有点不会做账了,
你好,你借应交税费-应交增值税,贷银行存款。
老师上个季度我没计提
就是有收入就做账了,然后超过30万了,要交增值税,这个季度拿回单直接做账就行了是吗
你好,你上季度没有计提,就要补做计提的分类。
老师就是整体的分录您能给我说下嘛
你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 借应交税费-应交增值税,贷银行存款。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。