你好,这个你做了收入的分录了吗
老师我20年二季度企业所得税报错了产生税了,21年一月份更正,更正完在报第四季度的,我还用交税吗
老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万,我做账的时候也做了减免普票的增值税,应交增值税(自己开的专票)应该是100+,结果刚刚做第四季度的帐的时候,发现10月份交了1000+的增值税,可能系统问题,去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做?需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗? 如果真的保多了增值税应该怎么处理? 怎么记账?
请问老师 我季度报增值税,交了增值税怎么做账呢
老师,我四月份开始接手做账,但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了,现在人家一直显示在已交税金借方
老师您好!我上个季度开了专票,我4月份冲红。我上个季度的专票产生的税还要交吗?如果要交,那我这个月冲红不是没有意义了?
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
你好老师,企业缴纳的财产险不是得交印花税?那个是不含税缴纳还是
老师3季度财务报表填写的金额,是做完9月账生成财务报表的金额是吧?老师
老师,有一笔维修费用本来是电力公司承担,公司先垫付付了,现在电力公司把那笔款打过来了,我收到这笔钱该怎么记账,之前记账记的是 借 管理费用 维修费 贷 银行存款
老师,请问千牛是干啥的
你好问一下怎么查看上个月的转出未交和已交增值税信息
报印花税,出现这三个选项,可以选择其中一个报吗
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
上个季度做了收入的分录了,这个月从银行打印一张交增值税的回单,我有点不会做账了,
你好,你借应交税费-应交增值税,贷银行存款。
老师上个季度我没计提
就是有收入就做账了,然后超过30万了,要交增值税,这个季度拿回单直接做账就行了是吗
你好,你上季度没有计提,就要补做计提的分类。
老师就是整体的分录您能给我说下嘛
你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税 借应交税费-应交增值税,贷银行存款。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。