借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
请问老师 我季度报增值税,交了增值税怎么做账呢
您好,老师!我想问一下小规模增值税不用交季度末了该怎么做账务处理呢?
老师请问一下增值税季度没有达到30万的收入怎么做账, 比如有收入时, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 那到了季度申报的时候免增值税的分录又怎么做呢?
老师 我们小规模公司 2季度开了价税合计30万 请问要交增值税吗?请问分录怎么做呢
请问一下老师,24年第一季度的增值税我们账上应交增值税是100元的,但是申报增值是100.01元。账上少记录了0.01元,,请问这个少记录了0.01元,现在怎么填写这个分录呢?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
老师,请问出口的报表,有免税的项目,有征税的项目,认证的发票,需要按照免税比例转出吗?
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗
我开出增值税专用发票时呢,怎么记账
我开出增值税发票时怎么记账?
按发票金额与税额,确认收入与增值税
比如开票含税金额是1000, 借应收账款 1000 贷主营业务收入 990 应交税费-应交增值税10
我先这样计提吗增值税吗
借应收账款 1000 贷主营业务收入 990 应交税费-应交增值税10 对的
但是之前是我已经结账 了 我现在能不能补提一笔 借主营业务收入 贷应交税费-未交增值税 这样??????
能补提一笔。 借主营业务收入 贷应交税费-未交增值税