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老师,请问在做上月账时,收到了货款里面做了贷方的应交增值税销项税额,在银行账单里实际缴纳增值税和附加税的时候要怎么做分录呀,前面收款时做的贷方应交增值税销项税额还需不需要冲减掉呀

2025-07-09 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-09 17:48

你好,你有计提附加税吗

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快账用户4774 追问 2025-07-09 18:04

没有哎,就是想问下这种情况一个月的完整分录要怎么做呀老师

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齐红老师 解答 2025-07-09 18:06

你好,这个需要先计提。借,应收账款贷主业务收入,应交税费,应交增值税。 借,税金及附加。贷,应交税费,应交城建税,教育费附加。 然后支付的时候,借应交税费,应交增值税 应交税费,应交城建税,教育费附加。 贷银行存款

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快账用户4774 追问 2025-07-09 18:22

好呢好呢,谢谢老师啦

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快账用户4774 追问 2025-07-09 18:28

老师,请问借税金及附加这里的金额是银行实际支付的金额嘛

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齐红老师 解答 2025-07-09 18:37

你好,是的,按实际支付的金额计提

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你好,增值税是流转税,着重理解含税金额,不含税进的的实际意义,例如你你买了一个铅笔花了113元,对方给你开了专票,应该是不含税金额100,增值税进项13 你做账100计入库存商品,进项税记13
2022-07-25
税金及附加这个月末结转到本年利润,不会有余额的。
2024-06-22
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷银行存款
2020-10-16
你好,做在借方就可以了
2020-03-29
按这个步骤补上,这个销项税额和进项税额结转
2021-02-24
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