咨询
Q

3月暂估的成本,6月收到发票以后,发票和账务里边暂估相差的金额怎么做账呢? 比如3月份 借:主营业务成本10000 贷:应付账款10000 问题一:6月收到发票10500,怎么做账 问题二:6月收到发票8000,怎么做账

2025-07-10 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 09:53

你好,凭证都是一样的,你先做红字冲减之前的,然后再按照发票重新做。

头像
快账用户3279 追问 2025-07-10 09:57

那这样的话,6月的收入成本利润反映的就不是6月当月的了,还牵扯了3月份的是吗?

头像
齐红老师 解答 2025-07-10 10:01

你好,是的。因为你本身就要修改

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。
2021-11-11
您好,对的,这个是没错的这个
2023-07-26
您好,这个的话,是直接发票放在三月的里边就行
2024-05-03
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×