咨询
Q

老师,我9月份暂估做成了,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,然后这个月收到成本发票怎么做?

2021-11-11 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-11 16:22

借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。

头像
快账用户6089 追问 2021-11-11 16:26

把暂估的全部冲销,然后收到票这样做可以吗

把暂估的全部冲销,然后收到票这样做可以吗
头像
齐红老师 解答 2021-11-11 16:27

可以的,可以这么做的。

头像
快账用户6089 追问 2021-11-11 16:30

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-11-11 16:32

不要客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付账款借主营业务成本,负数 借主业务成本贷应付账款。
2021-11-11
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
借应付账款借主营业务成本,负数 借主营业务成本,应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-01-18
你好,冲回去这一笔 重新按照发票做一笔
2022-01-12
冲销的时候做过负数的会计分录。
2022-04-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×