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老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正,把原来2023年的做一笔红字冲红,蓝字一笔正确→借:税金及附加3贷:应交税费-城建税3,但是我利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦看一下看做什么会计分录比较好?能避免这个情况

2025-07-10 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 11:01

核心处理(按《企业会计准则》) 冲销 %2B 更正(用以前年度损益调整) ① 冲错: 借:以前年度损益调整 -3 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -3 ② 补对: 借:以前年度损益调整 3 贷:应交税费 - 应交城建税 3 ③ 结转(无余额时): 借:利润分配 - 未分配利润 0 贷:以前年度损益调整 0 解决利润表异常 手工填报表:申报时,在利润表 “税金及附加” 栏手动填 3 元,覆盖系统错误取数(联系税局确认是否可行)。 调软件取数:检查财务软件利润表公式,确保 “税金及附加” 取数包含更正分录(若软件支持,改公式包含以前年度损益调整转入的金额 )

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借应交税费销项3 借应交税费城建税-3 做这个
2025-07-10
同学,你好 分录没有错,你申报表发一下
2025-07-10
一、账务处理(跨年通过 “以前年度损益调整”) 冲回原错误对税金及附加的影响 借:以前年度损益调整 贷:税金及附加 -3 调整应交税费科目(保持你已做的分录,补充损益调整) 因你已做 借:应交税费-销项税额 3 贷:应交税费-城建税 3,此时需将损益端修正,确保利润表 “税金及附加” 总额与明细(城建税)匹配。 结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 -3 二、税务与报表影响 利润表:修正后 “税金及附加” 减少 3 元,城建税明细因负债科目调整,会与利润表 “税金及附加 - 城建税” 自然匹配(需确保财务报表取数包含此调整)。 企业所得税:若 2023 年多扣了税金及附加(原错误多计 3 元),需在 2025 年追溯调整 2023 年汇算清缴,调增应纳税所得额 3 元(补税或抵税)。
2025-07-10
你把你修改的那个分录调整一下,借应交税费销项税额3 借应交税费城建税-3 改成这一个。你再试一下。
2025-07-10
利润表的税金及附加他取数的时候,就取的是贷方城建税。你放到借方负数,就避免了这个税金及附加在利润表
2025-07-10
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