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老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3贷:应交税费-城建税3。问题→这样做利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税有3金额,导致利润表出现一级科目没数,二级科目有数的,申报提醒申报不了,麻烦老师看一下需要怎么做,不然利润报表申报会提示?

2025-07-10 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 11:54

一、账务处理(跨年通过 “以前年度损益调整”) 冲回原错误对税金及附加的影响 借:以前年度损益调整 贷:税金及附加 -3 调整应交税费科目(保持你已做的分录,补充损益调整) 因你已做 借:应交税费-销项税额 3 贷:应交税费-城建税 3,此时需将损益端修正,确保利润表 “税金及附加” 总额与明细(城建税)匹配。 结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 -3 二、税务与报表影响 利润表:修正后 “税金及附加” 减少 3 元,城建税明细因负债科目调整,会与利润表 “税金及附加 - 城建税” 自然匹配(需确保财务报表取数包含此调整)。 企业所得税:若 2023 年多扣了税金及附加(原错误多计 3 元),需在 2025 年追溯调整 2023 年汇算清缴,调增应纳税所得额 3 元(补税或抵税)。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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