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老师想咨询一下,现购进一批货150万,税额172566.37,也已经抵扣税款,然后我们因为一些原因,然后这个厂家把货退了100万,税额115044.25,想问一下整个流程分录怎么写,

2025-07-10 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 12:51

那你付款了吗?退回的货款给你退回来了吗

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快账用户8115 追问 2025-07-10 12:54

款项本月才付完

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快账用户8115 追问 2025-07-10 12:56

退的货厂家全部拿走

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齐红老师 解答 2025-07-10 12:56

按红冲后的付款的吗

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快账用户8115 追问 2025-07-10 12:56

是的,老师

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快账用户8115 追问 2025-07-10 13:06

老师待会空了回我一下,谢谢

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齐红老师 解答 2025-07-10 13:06

借库存商品 借进项 贷应付账款 借库存商品负数 贷应付账款负数 贷进项转出 借应付账款贷银行

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您好,在纳税调整明细表中填列,应该做纳税调增。
2021-05-24
你好,你可以发请红字申请单,对方可以开具红字发票,或是你可以按你购进的金额开销售发票给对方,效果是一样的,只是如果销售,你们没有货物交易,现在开电子发票也可以查得到原来开的纸质票据的
2024-04-15
你好,那你现在需要做进项税额转出,但是你后期不抵扣了吗
2024-04-13
作为购买方,您需要填开购买方申请的红字信息表。对于发票联和抵扣联,如果您已经抵扣了进项税,通常是将抵扣联退回给销售方。 在收到销售方开具的红字发票后,您将红字发票与红字信息表一起作为凭证,做进项税额转出。
2024-08-19
你好,需要做帐,需要进项转出,你们需要少抵扣
2020-12-30
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