您好,前面收到是怎么做账的
老师,之前的货款记入应收账款,现在对方不要票,钱也不需要退回,该如何记账
老师好,我们银行账户收到了退回的一笔押金,按常理是冲掉以前的“其他应收款—XX”,可是以前的会计是手工账,老板支付时是用现金交的押金,估计没告诉会计,所以未记有这笔账,请问如何处理呢
老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,这笔款怎么做账
老师,咨询下,公司有笔租金收入没入账,现在要退租金,从公账上退,记的其他应收款,这样合适不,其实质是退人家的,该如何记合适呢
老师,20年有笔回单收款3690(其中含1000押金),今年要退这笔押金,我查了当时的分录:借:银行存款3690贷:应收账款3690;现在要退,这要怎么调整,具体分录怎么写?押金不是要入其他应付款科目吗
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
个税申报住房公积金是按个人缴纳的扣除吗?如果公司缴纳88元,但个人缴纳912元,这样个税怎样申报住房公积金
老师,我想问一下,个人借款到公司,公司给个人利息,到税务局去代开发票,每月固定利息开5000元,这个税点是多少
去年暂估的主营业务成本借:主营业务成本暂估 30万 贷:应付账款暂估30万 一直也没冲,24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的,应付账款暂估贷方余额是30万,我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
你好老师,这个是内部账,原来就是记了个流水,这个月,我们用财务软件做内部账,然后就有一次押金要退
意思是这个押金前没有做账,现在收到这个钱了,是吧
是的,老师
借:银行存款
贷:营业外收入