咨询
Q

当月成本不入账,只是暂估,税金抵扣。这次税金按正常的科目,进项税额,还是后面再增加预抵扣这种名称。然后月末这个税金结转。相当于充平了。等第二个月,这材料款过账比如6万,5万材料➕1万税金。纳这笔税金怎么做账。上月已经抵扣了的

2025-07-10 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 13:49

借进项税额1 贷应付账款 借原材料贷应付账款5 借应付账款贷银行存款6

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
应交税费应交增值税进项税额完整的是这个科目。借主营业务成本,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。
2025-07-10
对的 这个直接收普票比较好的
2021-09-18
同学,你好,单纯靠你的描述,你不一定描述的完整。你那边方便我远程看账吗?
2021-12-24
不是这样走分录的。 你应该做 :借 原材料-废料  贷 工程施工  ; 借  应收账款   贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税    借 其他业务成本贷     原材料   
2022-03-28
你好,这三张发票勾选认证了吗?
2022-04-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×