您好,不够的计入应交税费-未交增值税里面交税就可以

之前税额有留抵,本月无票收入刚好把这个进项税抵扣了,凭证要怎么录
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
老师 您好这个月我们进项票很多然后有这边全部勾选认证了 就形成了留抵 然后这个留抵可不可以来抵扣之前欠的税款哇
老师你好,公司因税局不让有留抵税额就做了无票收入,正好抵了留底税额的2.81元。现在是公司有收入开了181965元,这种情况怎么做账 需要红冲无票收入吗
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵税额吗?
这个是直接抵扣了,在报表上面就抵扣了,只要把要交的做出来就可以
可以通过之前做的无票收入 冲减这月的销售收入吗
现在开票了,前面申报无票收入,是吧
是的 之前申报无票收入
可以的,这个月你开了票,可以冲减的
留抵抵欠 指的是用之前的留抵税额抵减税款吗?还是这月有应交增值税税金申请用下月的进项税金抵减?辛苦
就是前面有留底,可以减少现在的
这种留抵抵欠 直接就可以抵扣吧 用不着从税局申请吧 我看有的还说要税局申请啥的?
不用,直接抵扣就可以了,表上面都有数据的
谢谢你的解答
不客气,很高兴帮你