您好,不够的计入应交税费-未交增值税里面交税就可以

之前税额有留抵,本月无票收入刚好把这个进项税抵扣了,凭证要怎么录
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
老师 您好这个月我们进项票很多然后有这边全部勾选认证了 就形成了留抵 然后这个留抵可不可以来抵扣之前欠的税款哇
老师,我们有一张异地项目的发票,9月份红冲了,之前预缴的税款那边税务局不退,可以留抵,后面抵扣,现在我冲收入,应收时,预缴税款留抵那部分需要做账么,怎么做分录呢
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?
老师您好,小规模纳税人开具房屋出租发票税率是多少
电子口岸与国际贸易单一窗口,有什么不一样
公户里转的备用金一般谁保管?
公司帮甲方运营店铺卖产品,找其他公司拍摄发布店铺产品视频宣传发生的费用计入哪个科目怎么做账
老师 我想要把采购的材料过一下应付账款,付款材料和入库单应该怎么附后
税务申报自检结果查询显示:年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符(原因是账上12月计提的差异),可以不用管这个自查不符的结果吗
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵税额吗?
这个是直接抵扣了,在报表上面就抵扣了,只要把要交的做出来就可以
可以通过之前做的无票收入 冲减这月的销售收入吗
现在开票了,前面申报无票收入,是吧
是的 之前申报无票收入
可以的,这个月你开了票,可以冲减的
留抵抵欠 指的是用之前的留抵税额抵减税款吗?还是这月有应交增值税税金申请用下月的进项税金抵减?辛苦
就是前面有留底,可以减少现在的
这种留抵抵欠 直接就可以抵扣吧 用不着从税局申请吧 我看有的还说要税局申请啥的?
不用,直接抵扣就可以了,表上面都有数据的
谢谢你的解答
不客气,很高兴帮你