您好,不够的计入应交税费-未交增值税里面交税就可以
之前税额有留抵,本月无票收入刚好把这个进项税抵扣了,凭证要怎么录
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
老师 您好这个月我们进项票很多然后有这边全部勾选认证了 就形成了留抵 然后这个留抵可不可以来抵扣之前欠的税款哇
老师你好,公司因税局不让有留抵税额就做了无票收入,正好抵了留底税额的2.81元。现在是公司有收入开了181965元,这种情况怎么做账 需要红冲无票收入吗
公司是销售钢材的,采购的是卷料,厂商直接发给平板厂开板就是切成一块一块的变成板材再运回公司,过程改变了形状,重量没有变化。 公司可以直接按照厂商开的发票(**卷)入“库存商品-**板”吗?中间省去了“原材料-**卷”到“委托加工物资”然后到“库存商品-**板”
公司因为资金周转困难,已经7个月没法工资,我还要需要等一个月离职吗?请老师列出法条。
老师我在厂里做内账会计,给我很多这样的票,我该做什么表格
老师我司用,预收预付核算往来,现在季度申报财务报表需要重分类!不需要调账,只需要税务局申报重分类!24年应收账款4万,25年1-3月份预收账款借方1万,贷方2万,那么应收账款就是4+2=6对吗?
请问公司投资公司,两家公司之间无息借款免征增值税吗?
老师您好,这里13.46万元怎么不计入初始入账金额,麻烦写下完整科目,谢谢
劳务报酬当月未能报税,下月报税有何影响
老师您好,除非法律法规禁止,所有未更正错报都要与治理层沟通对吗
你好我们是天猫旗舰店的,主营卖猫粮的,购进的种类比较多,可以借库存商品,宠物食品吗?直接统一。如果购进印刷品,猫食餐盒这些。也是库存商品吗?怎么分类老师
有案底的人想注册一个财税公司,是不是还要找一个人担任法定代表人?如果是那这个法定代表人是不是也要成为股东?
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵税额吗?
这个是直接抵扣了,在报表上面就抵扣了,只要把要交的做出来就可以
可以通过之前做的无票收入 冲减这月的销售收入吗
现在开票了,前面申报无票收入,是吧
是的 之前申报无票收入
可以的,这个月你开了票,可以冲减的
留抵抵欠 指的是用之前的留抵税额抵减税款吗?还是这月有应交增值税税金申请用下月的进项税金抵减?辛苦
就是前面有留底,可以减少现在的
这种留抵抵欠 直接就可以抵扣吧 用不着从税局申请吧 我看有的还说要税局申请啥的?
不用,直接抵扣就可以了,表上面都有数据的
谢谢你的解答
不客气,很高兴帮你