留底进项税你是在什么科目里面核算的
老师,之前的财务没有把员工出差的飞机票抵扣进项,我现在要抵扣那张飞机票的进项,费用已经入在前面几个月了,我现在要抵扣这笔飞机票费用,如何做凭证?需要把之前的凭证红冲吗?
之前税额有留抵,本月无票收入刚好把这个进项税抵扣了,凭证要怎么录
6月所属期,产生销项税额800元,但因为之前有 进项留抵,所以7月初 无需交税。 请问,用以前留抵的进项 抵扣销项,分录要怎么做?
留抵税额怎么做分录?上个月多认证了520.12的发票。这个月一起抵了。应交税费转出进项税余额刚好是520.12。这个要怎么出分录。
老师好,我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目,现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
2025年9月30号以后开数电发票必须写备注栏吗,怎么写?
您好~想咨询下:税负率 包括增值税税负、企业所得税税负、总税负。税务主要看哪个指标?都看吗?
小规模这个月是不是只需要申报一个个税
都是 请教一下,对方不按约定付货款起诉时可以主张利息和请律师的费用吗?
企业逾期3年以上的应收账款在会计上已做损失处理,可以作为坏账,当应出具专项报告。这个专项报告具体是啥报告,哪个出?
有具体的法条规定吗?
老师,新入职员工已填报2项个税专项附加扣除,为啥公司申报个税的时候没有专项附加扣除呢
老师点了还是税务重新计算怎么回事
老师,股东投资款要交个人所得税吗?
老师,我们是做美团旅游,酒店行业,用什么财务软件比较好呢?
就进项税里,没转出到其他科目
那你直接结转销项税和进项税的余额就可以
凭证具体怎么写
增值税是每月月末结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税
向个人收购海产品卖的,可以自己开收购票(可以抵扣税额),如果个人去开给我们,这个票我们还能抵扣税额吗
个人代开的免税农产品,也是可以抵扣的
个体户或者其他海产品企业开的也可以吗?
有经营范围,可以自己开的
就说个人去代开或者个体户 企业开给我方的海产品采购票,我们也可以抵扣吗?
是的,农产品发票可以抵扣的