留底进项税你是在什么科目里面核算的
老师,之前的财务没有把员工出差的飞机票抵扣进项,我现在要抵扣那张飞机票的进项,费用已经入在前面几个月了,我现在要抵扣这笔飞机票费用,如何做凭证?需要把之前的凭证红冲吗?
之前税额有留抵,本月无票收入刚好把这个进项税抵扣了,凭证要怎么录
6月所属期,产生销项税额800元,但因为之前有 进项留抵,所以7月初 无需交税。 请问,用以前留抵的进项 抵扣销项,分录要怎么做?
留抵税额怎么做分录?上个月多认证了520.12的发票。这个月一起抵了。应交税费转出进项税余额刚好是520.12。这个要怎么出分录。
老师好,我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目,现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
抖音打款验证的0.01元计入什么科目?
做出纳找担保人,请问有担保人什么风险啊,需要注意什么?
不是公司员工报销入什么科目,打滴滴车的还有飞机升航费用
小规模劳务公司可以再开发票给小规模劳务公司么?
我们公司上年申报了研发费用加计扣除,今年又没有研发了,没有申报会有影响吗?公司不是高企
专项扣除个人所得税老人没超过60岁能申请么
老师您好,我想向您咨询一个问题。假如一个个人向。一个公司出租他的私人的。小汽车。听说如果。每个月的租金不超过800元的话。就能够免除各种税费,是不是这样的,谢谢
老师,帮忙算下每个月工资2万,没有任何减免,每个月要预交多少税,然后一年下来要交多少税钱?
老师,发现去年有两张销项发票未入账,利润表也没显示出来这两张发票金额?现在要怎么处理
是先科技局备案→申报时研发费用加计扣除,还是先是高企资格→再去科技局备案→申报时研发费用扣除?
就进项税里,没转出到其他科目
那你直接结转销项税和进项税的余额就可以
凭证具体怎么写
增值税是每月月末结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税
向个人收购海产品卖的,可以自己开收购票(可以抵扣税额),如果个人去开给我们,这个票我们还能抵扣税额吗
个人代开的免税农产品,也是可以抵扣的
个体户或者其他海产品企业开的也可以吗?
有经营范围,可以自己开的
就说个人去代开或者个体户 企业开给我方的海产品采购票,我们也可以抵扣吗?
是的,农产品发票可以抵扣的