你好,你这个不用再做成本了。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
公司在2015年有两批物料在11月份的时候进来,发票已经抵扣了,然后账面也结算成本了,实际上这批货当时存在问题,货款上有争议,后来合同没履行,货物没有用完,大部分堆在仓库了!现在需要把成本结转出来,还有进项税额转出,怎么操作?
老师,您好。我们是商贸公司,购买回来的包装桶其实在销售货物时已经一起销售了,以前入账时入的库存商品,进项发票抵扣了,与货物一起销售时没有单独计算结转成本,现在才发现账上挂着的库商品(空桶)已经没有了的。请问这种情况我应该怎么做会计处理呢?
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用实际成本法核算,发出存货采用先进先出法计价,销售商品为企业的主营业务。2019年6月初,“库存商品”科目余额为0。甲公司2019年6月发生的与存货有关的业务如下: (1)当月生产完工验收入库乙产品1 500件,实际单位成本为200元;丙产品2 000件,实际单位成本100元。 (2)月末汇总的发出商品中,当月已实现销售的乙产品300件;存放在展览中心的乙产品10件;存放在门市部准备出售的丙产品500件;已经完成销售手续,但购买单位还未提取的丙产品200件。 (3)月末对存货进行清查,发现A原材料盘盈50千克,单价成本为20元;因管理不善造成外购B包装物盘亏10个,单价成本为5元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5元。 (4)经查,A原材料的盘盈未查明原因;B包装物盘亏是由于保管员工作失误导致的丢失,按公司规定,全部损失由保管员赔偿,赔偿款尚未收到。
甲公司为增值税-般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用实际成本法核算,发出存货采用先进先出法计价,销售商品为企业的主营业务。2019年6月初,“库存商品”科目余额为0。甲公司2019年6月发生的与存货有关的业务如下:(1)当月生产完工验收入库乙产品1500件,实际单位成本为200元;丙产品2000件,实际单位成本100元。(2)月末汇总的发出商品中,当月已实现销售的乙产品300件;存放在展览中心的乙产品10件;存放在门市部准备出售的丙产品500件;已经完成销售手续,但购买单位还未提取的丙产品200件。(3)月末对存货进行清查,发现A原材料盘盈50千克,单价成本为20元;因管理不善造成外购B包装物盘亏10个,单价成本为5元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5元。(4)经查,A原材料的盘盈未查明原因;B包装物盘亏是由于保管员工作失误导致的丢失,按公司规定,全部损失由保管员赔偿,赔偿款尚未收到。
老师,老板把写字楼租给公司是不是需要老板以个人名义去开发票,开的是6%的增值税普通发票呢
干了两天的挖机工人工资 是对公转报个税还是开发票
我们公司是一家液气体公司,想问下NZ中将发生的履约保证金应计入哪里
享受加计扣除的企业。研发支出占比怎么规定老师
公司五年没有经营了,现在想恢复经营需要怎么做
单纯重补执照,和变更地址换新执照,这2者出来的执照编码都会和以前的一样吗
老师,想问一下我们公司是以房租租赁为主,增值税简易征收5个点征收,2024年有笔土地减量款1363万,固定资产清理159万,1363-159=1204万做在了营业外收入。现在2025年税务需要我们缴纳增值税,那么会计账务处理怎么做,税务报税怎么更改
个体工商户开了公户,法人是她人,本人怎么就可以随时看到公户流水,明细余额
请教一下老师 我最近想投资一家面馆 净利润40%-60% 天营业额平均1.5W 房租2.8W一个月 装修6W 人工水电费1.2W 请问早中晚要卖出多少碗才有利润 这个怎么计算的呢?
老师,制造企业,在二手市场买了几十台机器用于生产产品,无发票,当时用老板个人卡支付的款,实际生产过程中耗电约每月30万左右,问题1无票采购机器怎么入账,问题2每月耗电如何记入制造成本(因为无票够入生产设备)
如果差的比较多总是不做这成本可以吗
可以4月份先做一个成本,七月补成本发票可以吗
你好,你一共不是才3000块的吗?差异不会很大呀。
但是每个月还有收入呀,每个月收入4800计成本300,账面上成本用完了,但是实际上进的货还在,现在还要每月销售4800,因为主要是技术服务占的比重比较大
你好,你可以把一些人工做成本。
发票开的是销售货物,没有开人工成本票
发票开的是销售货物,没有开人工成本票,怎样做人工成本
你这些按上面说的,应该已经结转过了 我是说你们公司的人工,可以做一些到成本。
人工一个月4800块钱的工资,已经继承管理费用了,你的意思是说,把这4800分开,其中4千记管理费用,其中800记成本是吗
你好,是的,就是这个意思。