你好,在本月借固定资产贷在建工程

新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
#提问#就是之前在建工程转固,应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值,这一分钱我是怎么做科目呢,是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ,还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱,调增了在建工程,在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢?
某公司为更新生产设备,从开发银行取得为期2年、年利率为6%的借款200万元;工程建设期1年,借款企业在借款额度内直接用于工程建设支出;2013年1月1日以取得的借款140万元购入设备,设备直接交付安装;2013年7月1日以取得的借款60万元支付工程安装费;2014年1月1日工程如期完工交付生产使用;借款利息根据实际使用额每半年计算一次,借款期满一次以银行存款还本付息。分录怎么做
2、某公司为更新生产设备,从开发银行取得为期2年、年利率为6%的借款200万元;工程建设期1年,借款企业在借款额度内直接用于工程建设支出;2013年1月1日以取得的借款140万元购入设备,设备直接交付安装;2013年7月1日以取得的借款60万元支付工程安装费;2014年1月1日工程如期完工交付生产使用;借款利息根据实际使用额每半年计算一次,借款期满一次以银行存款还本付息。要求编制借款取得、使用、计息及归还的会计分录。
物业公司支付的土地出让金是21年4月份发生的计入管理费用了21年10月份调账的计入无形资产在在建工程科目摊销的 实际厂房在2020年就建设了 为什么土地出让金是21年4月份支付的呢 现在厂房早就完工再用了 没支付土地出让金之前就已经使用了
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
现在转为固定资产再补计提折旧?还是从下个月开始计提折旧
从下月开始吧,相当于折旧让后顺延了
去年有笔分录做错了,应该是管理费用讲课费结果做成管理费用咨询费,怎么更改?直接调?还是要用以前年度损益调整?
不需要改了,只是二级科目错了
但是审计要求更改啊
那借以前年度损益-咨询服务费 借以前年度-讲课费 红字
具体摘要该怎么写?
调整管理费用二级明细