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营业账簿之前按次申报,结果被税务要求整改,按年,交了滞纳金重新申报了。怎么做账务处理

2025-07-10 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 18:48

同学你好,上年所得税汇算已经结束了,且是在 7月补申报的话,都直接计入当期费用中 借:管理费用-印花税 营业外支出 贷:银行存款 滞纳金计入 营业外支出

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快账用户7995 追问 2025-07-10 18:54

那之前申报退回的税费怎么做呢

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快账用户7995 追问 2025-07-10 18:56

税务局的处罚也进营业外吗

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齐红老师 解答 2025-07-10 19:03

税局的处罚 计入营业外支出 税局要求补交的税,计入 费用 以前退回的税,冲减管理费用

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同学你好,上年所得税汇算已经结束了,且是在 7月补申报的话,都直接计入当期费用中 借:管理费用-印花税 营业外支出 贷:银行存款 滞纳金计入 营业外支出
2025-07-10
借应交税费、未交增值税、 营业外支出、滞纳金,贷银行
2023-12-23
你好同学,什么原因更改的申报表?
2023-12-23
同学,你好 对,要修改,之前的报表也要修改,补缴所得税,还有滞纳金
2025-03-28
看一下你的税种认定,电子税务局我的信息,企业信息里面有这个税种认定吗?没有的话按期申报不了的。
2024-01-12
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