您好,是的,就是你说的这样的
老师,去年的帐是以前的会计做的,财务报表上应收应付账款都是负数,今年上一季度财务报表我把应收应付负数重分类了,分到预收预付,这样和她去年底的资产负债合计数据不一支,这样申报可以的吗?
老师,你好!请教一下,我半路从代理记账公司接账,期初科目余额录入没什么东西,有一个“应付账款”科目贷方余额,业务是“预付账款”用的多,所以我能直接录在预付的贷方吗?这样就是“负数”体现,可以这样操作吗?还是最好不要有负数出现???
老师,我一季度的财务报表的应收应付进行了重分类,财务报表上就有预收和预付了,二季度不进行重分类,只用应收应付,出现应付账款负数可以吗
老师请问一下 我往年的 收到货无票入库的 分录做的是 借库存商品 贷 应付账款 、冲红之后确认 才贷的 预付账款。现在发现 科目余额 应付账款出现负数的情况、现在改过来了 直接用预付账款 税务已经申报的 用不用 重新改过来、
老师请教一下应付账款余额出现负数我想重分类到预付帐款,我就在财务软件重分类模块进行操作吗,
社保必须在15号之前交吗? 听说交的早的与纳税信用挂钩
当时暂估成本是借:主营业务成本暂估三十万 借:应收账款暂估 三十万 现在想用本月一万的工资冲减一下怎么做分录
老师经营所得这里提示的这个成本金额怎么填?
老师新企业第一次申报企业所得税,,资产总额季初怎么填?
公司赔别的公司的侵权款 怎么入账
小规模纳税人开票未达到扣税,怎么做分录
请问,成本费用利税率怎么算
老师好,一个人的岗位职责,负责单位现金 银行 做账 报税 公积金 社保 这属于什么职业
收到税局退个人所得税代扣代缴手续费如何做账?
请问老师,一个购货合同,列表里写的税点0.9,备注开发票是13%的,而且备注了列表里的品种和发票也不同,能行么
老师我没用过,余额自动调到预付帐款对吗,我也不用做分录对吧
是的, 是的,不用做分录
老师好的,谢谢
我明天试一下
好的,你明天试下,不懂的再问我
老师会操作了,谢谢
好的,好的,会了就好