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老师,你好!请教一下,我半路从代理记账公司接账,期初科目余额录入没什么东西,有一个“应付账款”科目贷方余额,业务是“预付账款”用的多,所以我能直接录在预付的贷方吗?这样就是“负数”体现,可以这样操作吗?还是最好不要有负数出现???

2023-09-26 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-26 17:47

你好,可以的,资产负债表需要重分类,重分类到应付账款里面去。

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相关问题讨论
你好,可以的,资产负债表需要重分类,重分类到应付账款里面去。
2023-09-26
您好,正在给您回复
2023-01-13
你好,下次结算就是再次进货吧,一般是,借:库存商品、应交税费,贷:应付账款。
2020-10-14
i这个对应新财务报表是不是没有重新分类,往来 ?“预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余
2021-02-02
您好,尽量不要随意调整
2022-03-23
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