借预付账款贷银行存款,这个不用对方给你开发票,押金可以退回呀,可你的支付的租赁费一样做就行。
老师好!我们有笔工程款,最后的尾款,对方要扣除一万不付了,找了一个理由说有点问题不付了。那么这一万我做什么科目呢?
老师你好!我们公司是建筑公司,做了一笔工程项目,1、现在甲方以我们的做的这个工程项目作为抵押从A银行货了一笔款1000万元,甲方说要把这笔贷款中的500万元转入我公司,再从我公司转到甲方另外一个帐户B银行,这样对我公司好吗?2、我们又是挂靠到乙公司,乙公司与甲公司签订的工程合同,3、如转到我公司怎么设置帐户?设置什么科目?谢谢!
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
老师,你好!我们是建设工程公司,我们对公走了2万付个人的工程款,又私下付了3万给这个个人,现在他开了5万的代开发票过来,这样要怎么做账
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
押金退回,我们后面是还要付租赁费对吗,那对方应该开几个点的什么票
对的是的,带着操作员的一般纳税人9%,不带操作员的一般纳税人13%,小规模的都是1%。
9和13个点的票,大类是一样吗,是开什么大类
9%的对应的建筑服务,13%对应的是经营租赁。
老师,我同事说设备租赁的也是9个点?
租赁服务增值税税率13%或9%,形式包括:融资租赁服务和经营租赁服务。租赁对象包括:不动产(9%)、有形动产(13%) 1)水路运输的光租业务、航空运输的干租业务,属于“有形动产经营租赁服务”,税率为13%。 提示:船舶的程租、期租,飞机的湿租,即提供船、飞机和人,按交通运输服务计税,交通运输服务增值税税率为9%。
设备租赁,我同事说9个点,大类就是设备租赁吗,按您说的,有形动产是13个点,设备哪些9个点哪些13个点
有形动产租赁就是经营租赁13% 建筑服务机械租赁这个属于9%