同学,你好 5月份的先改,改好了再申报6月份
请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办
老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货,开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢 下图是5月份入账的凭证
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
老师请问我五月份有一笔用于集体福利的进项税额,错做成进项税额了,五月份在报表已出,我现在做抵扣勾选后,在六月份在再做进项税额转出可吗,还是要怎么处理。现在不好改报表了
老师,请问现金流量表里的支付职工薪酬包括单位支付的社保和公积金吗?
您好老师,想问一下开租赁费发票,没有房产证可以开吗
老师,个体户是申报经营所得和个人所得,小规模和一般纳税人是申报个税和企业所得税,是这个意思吗
食堂的采购设备折旧计入什么科目
(治疗收入-成本)*45%为治疗绩效,单位核算标准。但如果没有收入,仅存在成本,这个成本应如何扣减?
我是个体工商户,收到 一条短信,写的是:年报申报已截止,您已逾期将列入异常并罚款。这个是什么年报呢?
老师好,商贸公司要开发票,明细太多有什么办法吗?
不是本单位的人,来单位进行审查,办事。住宿费可以从本单位报销吗
小规模开普票超30万按1个点交增值税,另外减免的2个点要计入营业外收入-税费减免吗?
老师,房产税之前从价计征,税务系统自动生成之前的申报表。今年是否改从租计征?那我直接在系统从新釆集税源更新从租计征提交就可以了吗?
报表早已改掉了,你的意思我要5月份的帐也要改掉?
同学,你好 对呀,你账和报表要一致的
我不能就直接改这个月的帐,然后附上改过的报表的吗?系统里有这个月改过的报表的呢
同学,你好 最好是保持一致,账表一致
现在进去只看到了7月份改的5月份报表,6月份初申报的看不到了
同学,你好 是在你的电脑里面申报的吗??还是去大厅申报的?
大厅外面电脑报的
同学,你好 那是查不到的
老师,还有个问题,我现在5月份帐都改了,但是实际税款不是今天才扣吗,那我这个月帐上的实际增值税金额跟报表是相差的,刚好的交的那个税额呢
同学,你好 你账上和实际有差额,是因为没有更正的原因吗??
我上个月认证金额都放这个月抵扣了,因为有销项税,所以出现了要补交税款,而这个税款不是今天才扣吗,那不是我的帐上金额跟实际报表有出入了?
同学,你好 不是,今天才扣,是缴纳上个月的增值税
是缴纳5月的,不是今天改了5月份的报表
同学,你好 5月份有应交税费挂在账上 7月份缴纳 是正常的