您好,增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。

老师,小规模纳税人做收入,计税科目理论上是 应交税费_应交增值税,我可以像一般纳税一样,应交税费_应交增值税_销项税额吗。
想咨询下:2021年的亏损,最多可以留到明年使用,对吗?
老师,第三方检测公司的做账分录都给我写一下
11月份,实际成本和预算怎么做分析,从哪些方面去入手
老师问一下,一个个体户超市,他经营收入都是存在对公户,然后想把对公户的钱提到自己私人账户怎么做账
就是停车费。我们公司负担200。员工负担200,总共是400。现在老板想把400块钱的费用全部入到公司的费用。怎么处理才能做到?
化肥厂,支付叫别人给登记的农药来源证明款计入什么科目
请问,进项发票费用发票,4月份发票忘记入账了,可以在12月份补录吗?还是必须要录到4月份,然后去电子税务局更正报表
老师您好,老板做建筑工程的,没有进项专票,要怎么办
老师,个体工商户和小规模企业做账有啥区别。请点明个体工商户做账注意事项
季度没超过30万的话,增值税申报表怎么填啊老师?
您好,把收入金额在未达起征点那行填 写。
老师,小规模的应交增值税科目就设置到二级明细:应交税费-应交增值税 就行是不?
对,小规模只设到二级。
增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。营业外收入属于政府补助收入吗老师?营业外收入后边的明细怎么设置合适?
不是的,这不算政府补助,如果想设二级明细,设为“税收减免”
明白,转到营业外收入的时候,凭证摘要怎么写合适啊老师?
您好,写”增值税免征”就可以。
老师,税额结转到营业外收入的时候,是 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入-税收减免吗?
嗯,对对,分录完全正确,你太棒了。