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老师好,小规模公司开发票的税率是1%,那做账的时候,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税,那应交增值税的税额是填发票上的1%吗还是3%啊?普票月度没超过10万的话,增值税怎么做账务处理?

2025-07-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-11 14:54

您好,增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。

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快账用户2275 追问 2025-07-11 14:56

季度没超过30万的话,增值税申报表怎么填啊老师?

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齐红老师 解答 2025-07-11 15:01

您好,把收入金额在未达起征点那行填 写。

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快账用户2275 追问 2025-07-11 15:03

老师,小规模的应交增值税科目就设置到二级明细:应交税费-应交增值税 就行是不?

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齐红老师 解答 2025-07-11 15:03

对,小规模只设到二级。

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快账用户2275 追问 2025-07-11 15:04

增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。营业外收入属于政府补助收入吗老师?营业外收入后边的明细怎么设置合适?

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齐红老师 解答 2025-07-11 15:06

不是的,这不算政府补助,如果想设二级明细,设为“税收减免”

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快账用户2275 追问 2025-07-11 15:36

明白,转到营业外收入的时候,凭证摘要怎么写合适啊老师?

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齐红老师 解答 2025-07-11 15:42

您好,写”增值税免征”就可以。

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快账用户2275 追问 2025-07-11 15:48

老师,税额结转到营业外收入的时候,是 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入-税收减免吗?

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齐红老师 解答 2025-07-11 15:51

嗯,对对,分录完全正确,你太棒了。

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您好,增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。
2025-07-11
你好,可以参考这一个的
2023-01-10
借应收19.6万,贷主营收入194059.4 应交税费应交增值税990.1 这个不需要交税,季度末结转 借 应交税费应交增值税990.1 营业外收入990.1
2021-01-08
你好; 是的; 1季度的话 是这样来处理的  
2022-12-08
不结借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 缴纳做这个
2024-01-09
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