您好,增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。

小规模季度销售额不超过45万免征增值税,免征的增值税需要做账处理。借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税免征增值税的账务处理:借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入/其他收益—补贴收入
小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票1%),1月开票时已入账,借:应收账款5000,贷:主营业务收入4950.5,贷:应交税费~应交增值税49.5,季末一季度收入不超过45万免税,那季末是将已入账的增值税转出做借:应交税费~增值税49.5,贷:营业外收入49.5么?
老师 您看看小规模 1月份开的增值税普通发票1%税率不含税的价格是99009.9元,税额是990.1元,这个记账的时候就是:借应收账款-某某公司 贷:主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(小规模) 这样对吗? 那月底结转的增值税的时候那个凭证怎么做呢?
小规模季度开普票没有超过30万,没有专票和不开票收入,假设一张开普票不含税10万,价税合计101000,借:应收账款101000贷:主营业务收入。。。。。另一种做法,借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000,哪种做法是正确的???
年终奖多少不用钱现在是不是有政策
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
季度没超过30万的话,增值税申报表怎么填啊老师?
您好,把收入金额在未达起征点那行填 写。
老师,小规模的应交增值税科目就设置到二级明细:应交税费-应交增值税 就行是不?
对,小规模只设到二级。
增值税后面写1%的税额。如果季度没超30万,免税,把这个税额转入营业外收入。营业外收入属于政府补助收入吗老师?营业外收入后边的明细怎么设置合适?
不是的,这不算政府补助,如果想设二级明细,设为“税收减免”
明白,转到营业外收入的时候,凭证摘要怎么写合适啊老师?
您好,写”增值税免征”就可以。
老师,税额结转到营业外收入的时候,是 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入-税收减免吗?
嗯,对对,分录完全正确,你太棒了。