你好,这个你先借库存商品贷应付账款。 然后赠送的时候借销售费用。业务宣传费贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,然后再借主营业务成本贷,库存商品。
老师您好,请问比如做代理记账时,老板用私人账户收取了下游客户(销售方,购买我方商品的一方。)的一笔收入,就为了避税,这样的话,我作为代理记账会计,实操中该如何做呢?会不会有税务风险?该如何与老板沟通此事呢?谢谢老师
老师您好,企业把自产的产品用于产品宣传,免费赠送给客户,这个账应该怎么做,请老师写一下从原材料采购到产品入库再到视同销售,再到结转,完整的账务处理流程,谢谢您
老师,您好!请教您 工厂委外加工一批半成品付加工费,收回后经检验再打包装箱,就可以发货了。请问如何处理一套完整的委托加工物资的账务处理呢?谢谢老师指导!
老师,您好!请教您 公司外购了半成品回来试验生产了没出产品,请问这个如何处理账务呢?谢谢老师指导。
老师,您好!请教您 本企业是挖机租赁公司,我们的成本是油费,人工,修理费,还有外请租挖机。 但由于建棚子放挖掘机和轮胎配件等,购买了一批钢材请了工人建,请问老师,买的钢材发票和劳务发票,应该如何做账务处理呢? 谢谢老师指导!
请问老师,退货的话,是退差额比较好,还是都退回来,重新打比较好
老师,我司与A租客签订的租赁合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都没有再付租金,6月开始我司租给了B租客,请问4-6月我司应该如何申报房产税?
老师,我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理?
老师,公司物业费和房费一起交的,开票进来只写的物业费,可以不,
个税申报的时候,员工今年6月入职,之前没有工作,这个累计扣除应该是3万,现在累计扣除显示5000元,这个怎么操作能扣除3万呢?
租赁的设备怎么做分录?
老师!公户银行账户结息10元钱,怎么做会计分录?
我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的,2025年3月已经支付费用报销,汇算清缴时做了纳税调减,24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上,期初数是汇算清缴调整后的,我的账务软件上的报表是调整前的,不一致,该如何处理?
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?按理来说,他产生了10万的利润,是不是应该要做一个会计分录的?
老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润,5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢,这样财务报表输入电子税务局里面行吗?
销售费用-广告费和业务招待费,老师,能直接入这个科目吗?
你好,可以的。操作没问题。
不做主营业务收入,可以吗
你好这个要做收入的
你可以做其他业务收入也行。
如果不做收入,那就只能改科目入制造费用了,可以吗?
你好,你如果实在不想做收入,你就不如借销售费用。贷银行存款。
我是直接做 借:销售费用-广告费和业务招待费 应交税费-进项税额 贷:应付账款,这样有没有风险呢?
你好,做是能做,但是是有风险的。
所以不想做收入的话,怎么处理更合适呢?
那还是正规入账,先做库存商品,下个月再申报增值税入收入吧。
你好,是的。做收入是风险最小的。是正规做法
老师金额才几千块钱,不做收入,问题也不大吧?好多企业的会计买烟酒啥的也是计入销售费用,不做收入。
您好,很多这种是一起吃吃喝喝花了,不是直接送了。送的这种规范的做法是要视同销售的
老师,好那我先入库存商品,下个月申报增值税再入收入吧
您好,可以的,可以这样做
谢谢老师
您好,不用客气的了