1、采购 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税

老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?
老师,我们企业买进酒水(送客户),对方开了13个点专票给我们,酒水抵扣了,如果先入库存商品和进项,后期赠送客户又视同销售有销售,借销售费用,贷方库存商品和销项税,会计上是产生了这笔视同销售的销项税,但实际交增值税的时候,没有这笔税,是再把他结转到营业外收入老师你回复未来这种业务可以直接加税合计入籍销售费用科目,请问怎么合计麻烦写下分录哦
老师您好,企业把自产的产品用于产品宣传,免费赠送给客户,这个账应该怎么做,请老师写一下从原材料采购到产品入库再到视同销售,再到结转,完整的账务处理流程,谢谢您
老师,您好!请教您 企业直接在外采购商品赠送客户,这个是否需要视同销售呢?还是直接入销售费用-广告费和业务招待费呢? 谢谢老师指导!
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
销售费用-广告费和业务招待费,老师,能直接入这个科目吗?
老师,在出货给客户的时候,每次都会多发几个产品给客户不收款的,这个也是要做未开票收入吗?
是赠送的的商品都是一样的处理
好,谢谢老师指导!
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。