你好,提前交计入预收账款。 交之前欠交的,冲减应收账款 到期缴纳正常计入主营业务收入。 这3个借方都是银行存款。
八月份成立的公司,职场物业费从7月底开始算得,但是之前领导自己垫付了我不知道,没开发票,没有报销,也没计提费用,现在做9月份的帐,补提7 8月份的费用吗?比如我们一个月物业费3000,7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款?
我们是一家房地产(专一开发出售一个商贸城商铺),房地产公司的老板同时成立一家小规模物业公司,这个商贸城的商铺分两两类,一类自主经营交给物业公司缴纳物业费就行,另一个委托给物业让物业帮助出租并且约定前三年的租金归物业公司,从第四年开始9一分成,对于前三年租金归物业公司的这部分如何处理,之后的九一分成又入户处理
我问你一下,就是说他这个物业费这块都是要提前先做一个应收账款的是吧,就比如说他9月1号就开始交房了,交房了之后呢,他就会产生那个物业费嘛。那就从这一个月起就开始要登记他的应收账款了,是吧。 然后等到他实际缴缴费了之后,然后呢,我们再冲抵他的应收账款是吗。
老师,我们物业公司刚一个新物业,因为(前期)物业公司欠水务局几万元水费没有交,所以我们单位要交给水务局水费,发票是没办法开我单位名称的,我们单位就没办法入账,有一部分楼房是代收代缴,如果不交水费的话,我们项目就会停水了,这个怎么办?
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
现在应收账款里面没有金额,
你好,这样的话,就得看之前的账是如何做的了 比如上一个月6月份的。物业费没有收到的时候,他是怎么做的?还是说什么都没有做?
做预收账款时,什么时候到期需要自己去查寻然后冲减吗每月
你好,是的,这个是需要自己去查询,然后每个月摊销。
什么都没做
你好 什么都没有做。这种情况下建议你问一下领导,看是直接做到这个月还是去修改之前的。
现在收到物业费就记主营业务收入,之前没账了
你好那你就不管之前的也行。现在收到就做到现在。
之前物业走了,刚开始建账
你好那你就按照现在收到的钱确认收入算了。
现在收到。提前交的,预交的,欠交的,都做主营业务收入可以吗以后,还是以后需要分一下
你好,你如果想做规范,还是分一下更好。