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请问老师三月份买了一批五只,然后对方到七月份才给我开了发票,这个可以吗?物质是先收到的。

2025-07-12 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-12 08:50

这个你可以收到货的时候先暂估入账。发票在冲减账户按照发票金额重新做。

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快账用户3083 追问 2025-07-12 08:50

老师,如果直接收到发票再做帐可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-12 08:50

也好,操作是可以,只是不太规范。

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快账用户3083 追问 2025-07-12 08:50

很严重吗?不太规范的话。

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快账用户3083 追问 2025-07-12 08:51

他前面是发票开了三分之二金额,后面是要到这个月才能开出来

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齐红老师 解答 2025-07-12 08:51

你好,这个一般在当年的话问题不大。

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这个你可以收到货的时候先暂估入账。发票在冲减账户按照发票金额重新做。
2025-07-12
你好,六月份暂估入库,然后七月份红冲暂估入库在做发票。
2022-08-24
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
同学,你好,这个可以的。
2021-09-27
你好是的,是这么做的。
2021-04-07
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